你好,你是价税合计作了是吗? 是的话,你可以直接在缴纳的当月做管理费用。

张老师,还是昨天那个问题,我们一般纳税人建筑公司简易计税,减去分包按百分之三缴纳增值税,那我们企业所得税收入是我们开专票的不含税金额确定收入还是价税合计确认收入,如果不含税价格确认收入,那我们的销项该如何处理
老师,我们是一张单子结算利润的,做内账,我们是一般纳税人,比如那个税金,这张单子要缴纳500元的增值税,我直接计入管理费用,还是药计提啊
老师,请问一下,增值税销项进项的问题,我原来一直是做的小规模的账,现在升为一般纳税人了,我们采购收到一张专票,发票金额是437.2,不含税金额386.9,税额50.3,如果这是一张普票的话,我们入库直接是437.2,相当于后期入费用也是437.2,但是这个是专票,我们入库金额只能是386.9,后期入费用也是386.9,费用就少了50.3,只是可以抵扣50.3的进项,那么专票和普票这样算下来并没有什么太大的差异啊,为什么要去抵扣进项呢?
想问一下,企业所得税汇算清缴的“账载金额”和“实际发生额”怎么理解呢?比如我们工资计提正常是按照应发计提,但是会计按照实发计提。缴纳社保的时候,单位和个人缴纳的总计金额,直接费用化。那汇算清缴的时候账载我改填那个金额呢
老师,我们单位比如全年结转损益类科目到本年利润是五万,以前五年年内亏损3万,那我计提所得税就是50000-20000=30000*0.25*0.2=1500,对么,计提完要做账,所得税费用这一千五还要结转到本年利润里做一笔分录,然后再把这个一千五的本年利润结转到利润分配里,这样做账对么
补税在2023年调整费用,税费加上滞纳金需要130万,需要调整多少费用
郭老师,有预收款,按期按次扣费的,增值税怎么交
老师,请问,25年汇算清缴,25年社保费只缴纳到10月份,11-12月份欠缴了,在2026年缴纳了,这样的话职工薪酬支出及纳税调整明细表,社保费金额要怎么样填呢,
老师,请问基本户变更了,我要到电子税务变更吗?如何操作?
郭老师,原材料卖废品的需要交增值税吗
老师,那个多栏明细账簿只是针对损益类的费用,是吗?
想问一下,本年利润是登在多栏明细账簿还是三栏明细账簿啊?
老师,付款金额15064元,收到专票是15064.8元,做账时能按15064.8做?
老师,今年收到退回往年的工会经费,冲减工会经费还是做营业外收入吗
收到异常发票的当月要进项税额转出吗
好的,比如公司借给私人钱,我们收取的利息可以计入财务费用,利息费用吗
其他业务收入 需要交增值税
收到利息的时候,银行存款 营业外收入是不是这个样
借银行存款 贷其他业务收入 应交税费