是的没错, 是这样的

请问一下这样的情况下、印花税需要申报么?我当月开票83851、单月红冲11月99000、实际开票-15149、需要申报印花税吗
老师,印花税税费种核定的是按次申报,申报期限是期满之日起15日内?请问何时申报呢,比如我今天签的合同,是需要在下个月15日之前申报么?
请问,7月之后的印花,比如7月5号收到一张柴油票,按次申报,那要在7月20号之内就要申报了印花吗
请问,当月收到发票,不管发票在当月有没有做账使用,都需要先申报印花税吗
请问,当月收到发票,要在下月申报期之内,申报印花税吗
你好老师苍溪有会计培训班没?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
那当月收到发票,不管发票在当月有没有做账使用,都需要先申报印花税吗
不一定,印花税以合同签订为依据算税的,没签合同才考虑参考发票
就是没有签合同的,比如柴油费,5月预付了10万,中石油就开票了,但是5月做账没有用10万发票,这样申报印花不
要的,没签合同就按发票申报
就是没签合同,当月收到发票,但是当月做账没有用,还是要在当月申报印花嘛
那你可自已选择当月还是以后申报
那怎么做会比较好些了
当然是当月申报,没多少钱