应付账款的余额在借方,相当于就是预付账款,这个是收不回的,你是转到营业外支出处理。

企业的同一家客户既有应收账款又有应付账款 期末余额都在借方 且应收账款的余额大于应付账款的余额 清往来合并两个科目之后只保留应收账款,应收帐面上余额不是越来越多吗?这笔合并的分录到底怎么做呢?
前期客户多付款,本来算做了应收账款负数,现在不合作了。款项不用退回。。改怎么做账?直接应收账款 负数, 充抵营业外收入吗?
应付账款余额在借方,客服没有合作了,这笔账怎么清,做无票收入还是直接都进营业外收入
老师,您好,请问企业与客户之间有个5w的质量赔款,然后客户在要支付20w货款的情况下直接减去了这5w,只支付了15w的货款,应收账款余额还有5w。企业现在想做营业外支出进行平账的话,是直接做 借 营业外支出 贷 应收账款 吗?
请问,如果外账那边可能做错了,就是应付是负数余额,但和客户对过账又没欠客户发票,要查外账也不知从何查起,那可以直接转为营业外收入吗?不做无票收入?
我们是个体户,做电商的,现在是查账征收还能转成核定征收吗?
老师您好,咨询下,一般纳税人用简易5%税率,上游给我们开的13%的增值税专用发票,是不是不能抵扣?还是抵扣了,也不能抵扣税?
老师,你好,请问电商抖店是报送10到12月所有的销售收入,那有退货退款的怎么算,要直接扣除掉吗,还是说看那一部分的数据比较准确
老师,麻烦问一下,个体户25.11月做的税务登记,申报经营所得,只申报第四季度,日期选择1-12月对吗
老师您好,咨询一下职工福利费税前扣除标准是工资总额的14%,这个工资总额除了日常的工资,是否包含了计提的年终奖呢
老师你好,公司对公支付另外一家公司注资款,科目怎么做?
购买方公司注册地在兰州市,施工地点是陇南市,销售方也是陇南市,开具建筑服务,需要开外经证吗?
老师我们是一般纳税人转入了小规模,现在本月一共开了117000元,其中有7万是专票。是不是就得全部算缴税呀
建筑业,一般纳税人,1月预付款100万,2月成本票90万,增值税怎么缴纳
老师,请问在国企的内控中发现低值易耗品未建立台账并定期盘点,如何站在企业制度和内控的角度用客观的语言,上升到理论高度来提出具体建议,谢谢
哦,老师,那汇算清缴的时候需要纳税调增不
不用了,你这个事确实收不回,不用纳税挑战。
那就是借营业外支出—坏账损失是吧
对的,就是这样的哈