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您好,郭老师,麻烦您继续回复,谢谢!刚才你说的是只需红冲,那红冲之后要做一张蓝字才对,是吧。不然库存都红冲了,不入库的话还是货没出体现在哪? 那一正一负就平了,说的是好,可以不用做的,你只要不是根据进销存来下推生成发票的,可以不用做入库,你只需要红冲就可以了。 想完整的话,你可以做的做一个红冲入库的,然后再做一个发票入库的。

2022-07-18 21:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-18 23:57

请问是什么原因红冲?退货还是发票开错了更正发票?

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快账用户3682 追问 2022-07-19 00:19

货到票未到暂估入库,下月发票到了不是要红冲吗?再做一份蓝字发票入库。财会的库存商品明细账

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齐红老师 解答 2022-07-19 09:29

暂估时 借:原材料- 贷:应付账款--暂估/无票(XX供应商 ) 票来时 ①红字冲回暂估入库 借:原材料 贷:应付账款--暂估/无票XX供应商 ②收到发票,做入库处理 借:原材料 应交税费--应交增值税(进项税额)  贷:应付账款--XX供应商 不需要开什么蓝字发票啊,按照这个流程就行。

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快账用户3682 追问 2022-07-19 09:36

不是蓝字发票,收到发票不是要红冲暂估再估一笔入库的分录吗

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齐红老师 解答 2022-07-19 09:53

是的。刚才我已经把分录发了,你可以参照一下。

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快账用户3682 追问 2022-07-19 09:54

一冲一入需要登记入库存商品明细账吗

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齐红老师 解答 2022-07-19 10:01

学员你好,入库存商品明细账没必要红冲的,你这边实物都已经来了,如果实物跟合同是一致的,那就没啥问题。

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请问是什么原因红冲?退货还是发票开错了更正发票?
2022-07-18
就相当于你是冲红了,但是新的发票还没有过来,所以说你库存是负数,对不对,那么这种的话,我建议你就是,先还是做那个正常的入库处理,他后面收到发票的话,你作为附件处理就行了。
2022-07-05
你好!没明白你意思,按我的理解,你之前冲过了,对不上还是正常,现在6月退回了发票,不是应该正好能对上了吗
2022-07-05
你好同学,对,只需要冲减收入就可以了。
2022-09-21
你好,可以差额冲的,摘要写清楚情况就行了
2019-06-27
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