这个是结转需要缴纳的增值税,你需要交增值税就写这一个。

老师,月末转出未交增值税,借应交税费—转出未交,贷应交增值税—未交增值税,下月缴纳时借应交增值税—未交增值税,贷银行,这样对吗?可是月末转出的那笔借应交税费—转出未交,这个怎么做分录,不做的话都是借方有余额了
老师,你好,我本月计提增值税的会计分录 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月缴纳时 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 是这样记分录吧,这样的话应交税费-应交增值税-转出未交增值税借方一直有余额啊
老师你好问一下,转出未交增值税,这个分录是借应交税费应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税 我不太懂这个分录是什么意思,你能给我解释一下吗?
月末结转增值税 借:应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) -未交增值税(或借方) 这一部不太明白 有些人好像不是按照什么做的,是这样做 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税 能不能解释一下
老师,销项大于进项,那么月末分录是 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月缴纳分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 那么应交税费-应交增值税-转出未交增值税借方不就一直有余额吗
买的团体意外险可以税前全部扣除么
老师,外账会计进账和销项发票的确定,以销定进还是以进定销?需要结转成本这些吗?外账会计具体的核算流畅是怎样的?
今年盈利是不是到明年汇算清缴前补票齐就行
我公司今年有未分配利润80万,如果明年亏损20万,明年分红的话按哪个数分?以后年度的亏损能用前面年度的利润来冲吗?
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老师您好,电商税是按营业收入加上自营销减项加会员折扣 这个收入确认的吗 ?还是直接按营业收入确认收入
用法人进电子税务局为什么找不到开具发票入口
公司通过慈善会捐赠的,可以企业所得税前抵扣吗?有合同有发票回来。通过公对公付出去的。
23年付了一笔钱给对方企业,当时对方企业已经开票给我们了。但是我们只挂帐预付,没做费用。现在要怎么做平这笔?
转出未交增值税是结转的科目,未交增值税在贷方表示欠款需要缴纳,你交了之后才没有余额。
什么情况下我们需要结转增值税?
需要交增值税,需要结转,这个是一般纳税人的
那也就是说 应交税费 应交增值税(未缴增值税 转出)意思是 我们需要缴纳增值税 但是还没交吗 那这个时候转到 应交税费-未缴增值税 来表示我们还需要缴增值税 是吗?
然后 欠的税款 缴完后 借 应交税费-未缴增值税 贷 银行存款 这样写吗?
对的,是的,是这么做的。
小规模纳税人不需要结转增值税,只有一般纳税人每个月月末结转是吗?
对的,是的,是这么做的。