你好 做负数 分录 处理的

预收租金,收到预收款做了未开票收入缴纳增值税,跨年开票冲减未开票收入,账务处理怎么做?
去年做了未开票收入,确认了主营业务收入-未开票收入,缴纳了增值税,今年客户又要求开票,今天开了去年的未开票的发票,应该怎么做账务处理
预收账款,未开票出去,需要先报收入缴纳增值税么?
老师,请帮看看,租赁场地、房屋公司年租金12000,税率9%账务处理。 1、签订合同挂账未开票收入 借:应收账款 1000 贷:主营业务收入-未开票收入917.43 应交增值税 -销项 82.57 2、第2个月开全年发票12000,冲1月的未开票收入 借:应收账款 -1000 贷:主营业务收入-未开票收入 -917.43 应交增值税-销项 -82.57
未开票收入在年底12月未做分录,跨年了怎么做账务处理
在深圳地区,只在申报工作,一个月收多少费用?有没有在深圳的老师
老师,现在设备租赁的话,一般纳税人的话不带人员租赁税率是多少呢?
公司的员工餐费需要加入员工工资申报个税吗?
有一般计税也有简易计税,有共同的保险进项专票,一年也就几张共用专票,我当月要转出进项吗
个体工商户 查账征收 账上现金余额多 怎么处理 另 可以把现金转入其他应付款吗 要是转给法人 怎么做账
老师,7天通知存款账户,怎么做账,还收到利息
老师你好!我们公司喷涂车间外包。然后所有喷涂材料公司付款,发票公司接收。但是送货单名称不是公司名称。购销合同是和喷涂车间签订。公司与喷涂车间签订了三方协议!这合归吗?
老师,请问一下2022年计提企业所得税11978.01 实际2023年5月前缴纳22年企业所得税12689.51元。 少计提了711.5 现在25年补计提借 利润分配未分配利润 贷应交税费 应交所得税711.5 可以不?因为 23年账缴纳直接借应交税费 应交所得税12689.51 贷银行存款12689.51了。
出口环节零税率,是不是意味着是销项免税,进项可以做抵扣
问一下固定资产里面有国家补贴的钱。比如100块30块是国家补贴那折旧该怎么折旧汇算清缴该怎么做