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你好老师,我公司收这个五建混凝土300万承兑,然后又替五建付以下公司款,我们用银行付出去后的差额怎么记账呢

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你好老师,我公司收这个五建混凝土300万承兑,然后又替五建付以下公司款,我们用银行付出去后的差额怎么记账呢
2022-07-19 18:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-19 18:27

借应收票据 贷应收账款 贷银行存款

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快账用户6399 追问 2022-07-19 18:29

老师你再仔细看看,是替对方五建公司付的,比如他说应付郑小淘20万,但是我们用银行卡付了197740,因为那个承兑还没到付款期限,等于是提前用了,然后这个差额怎么做账

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齐红老师 解答 2022-07-19 18:30

就是做上面的分录

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快账用户6399 追问 2022-07-19 18:31

应收票据怎么还是增加呢

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快账用户6399 追问 2022-07-19 18:31

我现在问的是替对方付款的问题额,不是问收到这个承兑的问题

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齐红老师 解答 2022-07-19 18:35

你先收到的票据不是吗 你上面说你收到承兑

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快账用户6399 追问 2022-07-19 19:21

收到的承兑我记账,借应收票据贷应收账款,因为收多了,收了300万,所以对方让替下面那些公司付款,然后我们公司付的不是整数,有个差额这个该怎么记

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齐红老师 解答 2022-07-19 19:36

同学你好 这个差额计入银行存款

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快账用户6399 追问 2022-07-19 19:37

老师我们是用银行存款来付款的,你再仔细看看那个说明呀

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齐红老师 解答 2022-07-19 19:40

同学你好 那就贷其他应付款 然后 付款的时候 借其他应付款 贷银行存款

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快账用户6399 追问 2022-07-19 19:44

还有个差额呢,比如应该付郑小淘20万承兑,现在我们用银行存款付款了197740,这个差额怎么做账

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齐红老师 解答 2022-07-19 19:49

同学你好 差额没付还是挂其他应付款贷方

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快账用户6399 追问 2022-07-19 19:50

这个应该是票据提前兑现的利息

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齐红老师 解答 2022-07-19 19:50

利息的话计入财务i费用就可以了

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快账用户6399 追问 2022-07-19 19:54

还是不太对,老师你自己都没明白

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齐红老师 解答 2022-07-19 19:58

同学你好 利息费不就是计入财务费用吗

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快账用户6399 追问 2022-07-19 20:00

哎我想问的是这个差额到底怎么记,差额是承兑贴现的贴现费,不应该计入财务费用吧

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齐红老师 解答 2022-07-19 20:18

计入财务费用贴息费

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