借应收票据 贷应收账款 贷银行存款
老师好,我们是一个工程公司,我们在a公司挂靠了一个项目,然后我们老板自己有个小公司(以下简称b公司),现在是我们把b公司名下50万银行承兑(还有五个月到期)支付到a公司我们的项目支付材料款,然后把a公司我们公司的工程款挪了50万回了b公司,然后现在a公司要求我出具一份合法的解释给她,我这边可以签个票据贴现协议吗
老师你好 请问 我们公司发出去10000块钱的货 然后出现了质量问题 客户就支付了五千 剩下的是需要我们公司内部承担的 这个账务我该怎么处理啊
你好老师,我公司收这个五建混凝土300万承兑,然后又替五建付以下公司款,我们用银行付出去后的差额怎么记账呢
老师,你好,我们是新成立得公司,我们是找的代理公司做账,我们五月份开通公司网银公户,老板以借款方式转入公户一笔钱,整个五月就这一笔银行业务,然后五月份买了办公用品,电脑,桌椅什么的都是老板自己私人先支付的,然后报销也是在六月份发生的,然后财务公司要五月份的费用票据,回单对账单,我应该怎么给代理记账公司
老师,我们公司的应收账款客户,我们打了一笔保证金给客户,然后我们用什么科目呢,比如,十五冶金建设集团是我们的客户,平时做账借应收账款-十五冶金建设集团有限公司,贷 主营业务收入 ,那今天我们公司付款了一笔保证金给十五冶,现在用什么科目呢,怎么做账呢,是借:应收账款-十五冶 贷 银行存款吗
老师 24年银行手续费有2.7 没记到账上。24年的年报都报完了。我现在怎么改这个账啊
老师请问:第一季度资产达5000W,季报时提示不属于小微企业。但增值税申报选择了小微0申报,这个需要更正申报吗。
老师做账发现23年少计一笔收入,这个怎么办 民间非营利组织
老师,收到14张发票,发票5万元,是购买三轮车的 但是钱已经付了,不是库存现金支付,也不是法人支付,这个发票要怎么处理?
怎样做好工业的成本?
老师,税收分类编码进销不一致但品名一致可以不?有啥税务风险?
养殖合作社的成员用自己的房子设备养殖,最后由合作社统一销售,合作社名下没有固定资产,成员也没有按固定资产入股,合作社账面上没有固定资产,股金也没有实缴,这在税务上是不是有什么说法?合作社注销时会不会涉及资产评估之类的?
老师前面财务多记了收入我今年才发现,现在红冲多余收入,分录按之前的然后红冲可以吗,跟之前科目都一样金额填负数位置不变
老师做账发现23年少计一笔收入,这个怎么办
老师,我们是小规模出口企业,但是不能自己出口,我们购进货物,委托外贸公司出口,那我们报税是按报关单直接报免税收入吗
老师你再仔细看看,是替对方五建公司付的,比如他说应付郑小淘20万,但是我们用银行卡付了197740,因为那个承兑还没到付款期限,等于是提前用了,然后这个差额怎么做账
就是做上面的分录
应收票据怎么还是增加呢
我现在问的是替对方付款的问题额,不是问收到这个承兑的问题
你先收到的票据不是吗 你上面说你收到承兑
收到的承兑我记账,借应收票据贷应收账款,因为收多了,收了300万,所以对方让替下面那些公司付款,然后我们公司付的不是整数,有个差额这个该怎么记
同学你好 这个差额计入银行存款
老师我们是用银行存款来付款的,你再仔细看看那个说明呀
同学你好 那就贷其他应付款 然后 付款的时候 借其他应付款 贷银行存款
还有个差额呢,比如应该付郑小淘20万承兑,现在我们用银行存款付款了197740,这个差额怎么做账
同学你好 差额没付还是挂其他应付款贷方
这个应该是票据提前兑现的利息
利息的话计入财务i费用就可以了
还是不太对,老师你自己都没明白
同学你好 利息费不就是计入财务费用吗
哎我想问的是这个差额到底怎么记,差额是承兑贴现的贴现费,不应该计入财务费用吧
计入财务费用贴息费