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@郭老师,这分录这样做对吗

@郭老师,这分录这样做对吗
2022-07-22 17:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-22 17:15

你好红冲的业务可以的。

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齐红老师 解答 2022-07-22 17:15

看当时没有通过应付职工薪酬工资吗?

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快账用户3718 追问 2022-07-22 17:17

这个生育津贴不给员工了,这样做对吗

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齐红老师 解答 2022-07-22 17:17

可以的,可以这么做的。

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快账用户3718 追问 2022-07-22 17:19

那你刚才说没有通过应付职工薪酬工资是什么意思

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齐红老师 解答 2022-07-22 17:19

借研发支出贷应付职工薪酬工资做这个。

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快账用户3718 追问 2022-07-22 17:22

没有做研发支出,直接做了管理费用研发费用研发人员工资

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齐红老师 解答 2022-07-22 17:23

借管理费用贷应付职工薪酬还是直接借管理费用贷银行存款?如果是借管理费用贷银行存款的话,坐你上面的分录就可以了。

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快账用户3718 追问 2022-07-22 17:23

那上面分录没有问题对吧

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齐红老师 解答 2022-07-22 17:23

没问题可以的,可以这么做。

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快账用户3718 追问 2022-07-22 17:37

预付一年的房租,发票是放在摊销的凭证后面吗,可是发票是开具的一年的,但是摊销是按月的

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齐红老师 解答 2022-07-22 17:47

你好,发票放到第一个月的凭证后面就可以。

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你好红冲的业务可以的。
2022-07-22
附加税计提了没有计提了的话也得红冲
2022-08-26
可以的,可以这么做的。
2022-07-25
你好,对的是的,是这么做的。
2022-03-16
同学你好 郭老师现在不在,你这个分录的话个税不用单独计提的,和工资一块就行了 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2020-09-22
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