你好,是的,是这样的

老师您好,准备启用金蝶软件,录入初始数据,初始数据只有现金、银行存款 ;固定资产、长期待摊费用;还有未交增值税和附加税,准备从2022年1月份开始启用,录入这些数据后准备启用帐套,总是提示,初始数据不平衡,启用不了新帐套,不知道怎么弄
我用金蝶标准版重新建账录期初,我想启用固定资产模块,是在期初把固定资产录好,还是期初数据不用录入固定资产,直接去固定资产模块录入?
2021年做账管理费用-办公费5000元,2022年要调2021年的分录,改为管理费用-办公费2000元和管理费用-研发费用3000元,2022年金蝶迷你版期初数据怎么修改成正确的(2022年新账套已经启用,期初数据用的是调分录前的数据)
金蝶专用版是不是期初数据启用了就改不了了
新建账套 9月份启用 就不用录期初数据了是嘛 如果有期初数据 怎样录入期初数据
老师好,报销时的付款截图是必须的吗?
老师,单位买块手表能入账吗?
法人或者股东对公司公户转账的时候有的备注投资有的备注筹备款有没有影响。股东的公司向公户转账的时候应该写啥,借款还是其他啥
老师,25年公司所得税汇算收入5万,成本3万,亏损1万,税务不认可部分成本项目,现在把上年成本调出2万,要调减到哪里呢?还是直接把2万金额减掉?
老师,我们酒店的房子是租来的,电梯也是房东的,现在我们找人给电梯改造,花费2000元,这个计入什么科目?
老师,公司购买一台电脑没有发票,是否可以去固定资产
老师 老板用现有公司全资注册一个子公司 然后再投次别的公司 到时候 被投资公司 分到的利润给到我们母公司 母公司再分给股东 这个税怎么交 税率多少
老师 职工福利费他的分录是怎么样的呢?用的是小企业会计准则,我这边是代账公司,想要简单明了的分录
老师你好,我报送的利润表不对。利润表上的本月金额跟期末余额不一致
老师,汇算清缴的5080表要和年审里面的应付职工薪酬数据一致吗
老师~那这种情况期初有问题要怎么处理呀?在今年调整?调整的话要怎么调呀
你好,需要重新建账,录入正确的期初数才是
啊~那工作量好大
因为凭证已经录入要今年6月份了
你好,期初数错误只能是这样,没有其他捷径的