借银行 贷应交税费,借税金及附加 负数 贷应交税费 负数
老师,我3月24号缴纳的4月份的工伤保险和失业保险,我这个会计分录如何做?
您好老师,我们公司4月份缴的社保费里面的失业保险5月份退的公司账号,这个怎么分录
您好老师,我们公司缴的社保局里面的失业保险费退给公司账号了,之前公司社保费缴的时候,借:社保费 贷:银行存款,就这样分录的,现在退回的失业保险不知道怎么分录,麻烦您了老师
您好老师,我们公司缴的社保局里面的失业保险费退给公司账号了,之前公司社保费缴的时候,借:社保费 贷:银行存款,就这样分录的,现在退回的失业保险不知道怎么分录,麻烦您了老师
老师您好,员工4月份入职,3月份他之前的公司给他断社保了,我们公司这边给他补上3月份的社保,但他会交回这部分社保费(单位部分和个人部分),应该怎么账务处理呢
前年把法人的其他应付款转到实收资本,现在怎么转回往来款
你好!公司是建筑劳务公司没有建筑资质,接了劳务公司的项目,现在税务问我们有没有资质,税务需要管理我们有没有资质吗?
我交的增值税会计科目选择应交税费销项税额对不对
老师,想问下,总公司为子公司提供的货物切割费、包装费等服务费,可以开具发票吗?开什么票合适?
老师您好,公司关于2024年一直没有实际发放工资,把工资计入了其他应付款,然后在汇算清缴的时候可以填研发费用加计扣除吗
老师:公司卖货,签合同,一年完成任务10000袋,价格280元,已完成任务,那么1000袋的货,按很低的30元出售,这1000袋发票怎么开?
老师您好!小规模,如果专票超过30万,普票部分也要交税是吗?
老师,我们用企业会计准则,2025年4月补录入2020年4月采购的固定资产车,补计提折旧用以前年度损益调整,请问这个科目是影响2024年末未分配利润数吗?后期需要改什么报表吗
你好,请问老板拿走的钱怎么做分录,是不是取决于有没有借条,有就计入其他应收款,没有算分红?
农行给加油站转帐,做账借方为什么用预付账款,
做两部凭证吗老师
您好老师,贷方的应交税费科目里面那个科目
不好意思看成退税了,退保险:借:管理费用——工资(红字) 贷:应付职工薪酬(红字) 2.冲回多扣的失业金: 借:应付职工薪酬(红字) 贷:其他应收款——社保(红字) 3.退回员工: 借:其他应收款——社保 贷:银行存款
您好老师,就是社保局失业保险退给我们公司账号的钱,
还是个人和单位部分全部公司清单
是社保局失业保险退给我们公司账号的钱
老师我有一点不懂了,麻烦帮我解释吗
还有个人部分和单位清单的,全部公司缴
这个没有碰到过,一般是个人与单位都要交的,单位代缴的建议做福利费