齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
同学您好,一般是三月交时就要交的,不管什么时候交都要计提再交,计提借管理费用-/社保/(单位负担的) 贷应付职工薪酬-社保(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
税收计入什么账户
冲账是错误什么意思
什么是专票抵扣
什么是调整分录
财务管理是什么
个体户收到消息日报表后会计咋做分录?
商贸企业购买的电子汽车衡应按多少年进行摊销
会计学堂老师,考点汇编 税收优惠,有没有电子版
老师你好,会计交接的时候工商年检是不是联络员也得知道是谁啊
物业公司7月收到商户交来7—9月的物业费9000元,7月未开发票,8月开票给租户。7月做账时,不确认收入,而是贷记“预收账款”对吧?这个9000元需要计提“销项税额”吗?
老师,税务局如何稽查企业为员工发工资是否合理?
出口业务,未申请退税,税务局让报无票收入是为什么
老师,老板问我,是否可以给股东发工资
老师,预收账款不体现在利润表当中吗,一直挂着预收会影响收入确认吗?
老师,二手车销售3万元,怎么入账
请使用微信扫一扫登录