你好,是不是单位有留底。

老师,我们是小规模纳税人,现在应交税金-应交增值税科目年末余额是贷方的负数,是什么原因导致的
应交税费_应交所得税在贷方是负数余额说明什么? 应交税费_未交增值税期末贷方余额是负数说明什么
应交税费-未交增值税 有负数余额,是什么原因导致的
待抵扣进项税借方余额大于未交增值税贷方余额,导致应交税费余额为借方,并且体现在资产负债表应交税费的负数,应该怎么处理。
应交税费-未交增值税 期末余额为负 代表什么意思? 应交税费_应交增值税_已交税金 期末余额为负数,代表什么意思?
可以用公户里的钱作为投资款入注册资本吗
#提问#老师,去年开了一张发票有水费100元和电费300元,可以部分红冲电费100元吗
老师你好,社保按社平工资申报的,个税报工资可以比社平工资高,河北省
请问下有没有类似于信用票据的模版,说明是我们赠送给客户的不收费产品呢!谢谢!
请问,小规模公司,开专票,应交税费科目的二级科目是哪个?开的专票
老师,报关单上的名称和发票名称不一致,但是代码是对的,导致申报退税的时候是不得退税,退税为0.请问还能有补救方法吗?一月的报关单,2月申报退税
晚上好,我要去重新修改4季度的报表,我们工资都是当月计提次月发放工资,在填写企业所得税季报的时候,应付职工薪酬填写,看科目余额表是从应付职工薪酬的贷方累计金额选择日期是从1月-12月吗?还是怎么看
老师请问下,公司2024年12月申请专利,专利费发票开在2025年,记账2025年研发支出~其他费用里面,问题1.这个能进行加计扣除吗?2.算不算去年的费用?3.如果不能入研发支出,那2025年已经入了要怎么处理比较好呢?
老师, 我们的工人工资由甲方代发了,这个个税应该谁报
一般纳税人,我2月份的发票开错了,3月红冲,多缴纳的增值税,会退回来吗?还是没得退了
没有留底税了
那你看一下应交税费未交增值税明细帐,你其他的还有余额吗?
把其他的科目需要结转一下的。你结转增值税和缴纳的增值税分录怎么做?
借,转出未交增值税 贷 未交增值税
你看一下你结转的增值税和缴纳的增值税哪里有不一致的?
缴纳 借 未交增值税 贷银行
你看一下你第一个分录和第二个分录的金额是不是一致的。