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老师你好,我是建筑企业,一般纳税人,2021年交增值税交了一万多,成本我做成多,有无票收入,现在国税局让补上无票收入,90多万,让在汇算清缴里补上差额,大概得交多少钱

2022-07-27 08:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-27 08:56

同学你好 这个要看 你多出来的利润是多少

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快账用户9878 追问 2022-07-27 09:00

她让补无票收入,900000就算利润,交多少所得税

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齐红老师 解答 2022-07-27 09:12

那就是利润乘以所得税税率

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同学你好 这个要看 你多出来的利润是多少
2022-07-27
首先,2023年账上应补做无票收入,以确保与税务申报表一致。然后,根据2023年12月客户需要发票并补开发票的情况,应进行以下分录修改: 1.冲减原来的无票收入分录: 借:应收账款(红字) 贷:主营业务收入(红字) 应交税费(红字) 1.记录开票收入: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费
2024-06-18
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2025-07-01
你好,2024年的时候,借利润分配未分配利润贷银行存款做的是这个汇算清缴。2023年是纳税调减了是吗?是的话,2024年这些不算成本,不属于2024年的成本,它也不影响你汇算清缴。
2025-05-21
第一个,你们单位成立了多长时间了? 因为有些地方它有规定,第三年开始必须得有盈利,也就是多多少少的交一部分所得税。不一定按照税负来交的,但是你得交,你得有盈利
2023-05-25
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