同学你好 这个要看 你多出来的利润是多少
老师,我们17年收款5万,为主营收入,其中应交增值税7千多,之前会计做实收资本处理了,18年才将增值税税款和滞纳金交上,由于之前会计错误的账务处理,当年利润为负,不用交企业所得税,现在调整的话还要补缴税款么,当年一共收入四万多,利润四万多,如果要补交,那应该按企业所得税税率多少算?
老师,您好 公司经过一次稽查,定性为偷税,补交了20万增值税。会计对当年的企业所得税汇算清缴进行了更改,把补交的增值税相对应的收入及成本加了进去。但是账上没有做收入及成本结转,所以我账上的库存商品现在偏高。这样的情况我该如何处理比较好?
老师你好,我是建筑企业,一般纳税人,2021年交增值税交了一万多,成本我做成多,有无票收入,现在国税局让补上无票收入,90多万,让在汇算清缴里补上差额,大概得交多少钱
老师,您好!上午稅管员打电话过来说我的汇算清缴有问题,1.2022年小规模纳税人建筑公司有收入170万,怎么最后还亏损24万。一点企业所得税都没有交。 2.2021年3月份成立到12月31日没收入,怎么亏损56万呢。 3.为什么2021年亏损56万,2021年汇算清缴调增56万,零申报,2022汇算清缴又调减52万左右,这样就是亏损的了74万左右? 现在说让我拿2021年和2022的帐去税务局给他看下,老师,公司实际就是亏了,难道真的要按照有收入的税负率交纳企业所得税吗?
老师,你好。公司是公交车业务,乘客坐车都是扫码或者现金支付两元的车票,基本都不用来增值税票的,这样也是可以的对吧?然后申报就做无票收入申报对吧?现在老板说一个月要交两万多的税太多了,看怎样在账上处理不交那么多税?我应该怎么做才好?我们是一般纳税人,税率是3。一月营业收入937569.5
老师,制造行业在未生产期间产生的直接人工和制造费用能在下次生产产品的时候计入成本里面吗
企业所得税交税的应纳税所得额是不是报表上的净利润呢
在总公司签合同任职财务,工资在总公司发放。但子分公司没有财务,兼任子分公司财务负责人并处理账务,请问如何从子分公司发工资给该员工
请问老师,财务费用当中有利息费用、利息收入,计算息税前利润时利息收入怎么处理?谢谢老师
老师,我想问下“关于小规模到升级成一般纳税前无收入并未产生申报纳税的话,海关进口增值税缴款书是可以在升级一般进行抵扣”请问这个无收入并产生纳税申报的期间是如何界定的呢?比如我们公司3.19成立的,税种认定是4月1日,缴款书是6月27日产生的,升级一般是7月1日。这种期间算不算无收入并纳税申报呢
当增值税纳税申报表进项是7 销项是5 最后结转增值税只要做借应交销5 应交 转出未交 贷 应交进7这样就完成了,因为我翻了我们那边分录就只有这一个
老师好,想问个实践的问题,我们有两个公司,一个公司负责销售叫A公司,一个公司负责加工叫B公司。第一个方案:A公司买材料让B公司加工;第二个方案:B自己买材料生产后卖给A。这两种方案从税负率和经营管理模式下哪种比较好,如果测试税负率的话,怎么着手去测试?
老师好!换电脑了,自然人电子税务局扣缴端数据怎么恢复到新电脑上?谢谢!
老师好,我们八月份要转成一般纳税人,还有五十多万的库存商品,怎么处理了,可以退货处理吗?
老师,传媒公司做活动属于他们的主营业务,做活动买的零食饮料日用品的专票可以拿来抵扣吗
她让补无票收入,900000就算利润,交多少所得税
那就是利润乘以所得税税率