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老师,如果公司是一般纳税人的话,到8月份报税的期间,7月份的账还没做,可以直接根据7月份的销项发票和进项发票来报税吗?8月15号之前,需要报的税,是有增值税,附加税,印花税,个税?还要申报社保,是吗?

2022-07-27 23:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-27 23:58

你好,学员,是的,你说的很对的

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快账用户4934 追问 2022-07-28 00:05

老师,但是有一些涉及计算抵扣的,如果还没做账的话,是不是就会统计漏?比如,7月份有员工出差报销的动车票,飞机票这种情况的。这种计算抵扣的,是不在认证系统里面勾选认证的吗?

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齐红老师 解答 2022-07-28 07:40

你好,学员,是的,这个是计算填写的,没有做账就会漏的,不过未来可以抵的

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快账用户4934 追问 2022-07-28 08:41

老师,那印花税是多久报一次?每次的印花税是按照什么来申报?

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齐红老师 解答 2022-07-28 08:51

每次申报的,发生当月申报。一般是采购合同。销售合同

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快账用户4934 追问 2022-07-28 09:03

老师,意思是,当月签订的销售合同,按照合同金额的万分之三来申报吗?

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齐红老师 解答 2022-07-28 09:24

是的,你说的很对的

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快账用户4934 追问 2022-07-28 20:19

老师,在没做账的情况下,是可以直接根据开票软件里面的销售收入数据和当期进项认证的数据以及计算抵扣的动车票,飞机票计算出来进项税额,来报增值税的是吗?

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齐红老师 解答 2022-07-28 20:33

可以的,学员,这个的

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