你好,学员,是的,你说的很对的

老师 请教一下,我们公司是租用的办公室,房东给我们开了电费分割单后,还需要给我们开电费收据吗?
请问以前纸质发票没有入帐但抵扣了,现在入帐的话,小企业准质,分录怎么做?汇算清缴时要如何调整,谢谢
老师,收入支出凭证已经录完,月底要计提税费是计提12月份的,还是计提12月份交11月份的税费。
劳务劳务报酬所得 我申报了个税 没有计提直接银行存款支付了 现在需要咋办
2022年取得初级证书,现在可以报考中级吗,今年六月份本科毕业
老师 之前把劳务报酬所得没有计入职工薪酬 现在可以红冲原来凭证重新计入职工薪酬吗?
董老师,在不,要请教你公式问题了
请问,张某是A公司的员工,A公司持有B公司60%股份,张某是否可以在B公司做财务兼职(咨询顾问),张某自己办家个体工商户,以开发票方式领薪资
老师:小规模超过500万,直接升一般纳税人吗?增值税是不是13%了
老师好,我们在用法人账号登录电子税务局的时候,它显示该账号与企业无关联关系信息关需要怎么处理?谢谢
老师,但是有一些涉及计算抵扣的,如果还没做账的话,是不是就会统计漏?比如,7月份有员工出差报销的动车票,飞机票这种情况的。这种计算抵扣的,是不在认证系统里面勾选认证的吗?
你好,学员,是的,这个是计算填写的,没有做账就会漏的,不过未来可以抵的
老师,那印花税是多久报一次?每次的印花税是按照什么来申报?
每次申报的,发生当月申报。一般是采购合同。销售合同
老师,意思是,当月签订的销售合同,按照合同金额的万分之三来申报吗?
是的,你说的很对的
老师,在没做账的情况下,是可以直接根据开票软件里面的销售收入数据和当期进项认证的数据以及计算抵扣的动车票,飞机票计算出来进项税额,来报增值税的是吗?
可以的,学员,这个的