您好,这个要是费用发票就通过以前年度损益调整来做账
就是我们单位他在报增值税的时候,跟那个增值税认证平台是两个人操作,阿包增值税是我另外一个同事,然后那个增值税认证平台,然后那个勾选是我来操作,但是那个我们那个同事,她以为我增值税平台那边已经认证勾选过了,所以他就先把增值税给报了,然后事后才发现,我这边还没有操作,还没有那个发票认证,勾选这样子的话,会会不会对那个我们这个报税有什么影响呀。 我们那个增值税税金已经缴纳了,但是那个增值税认证平台就是勾选那边,我看好像是没有进项税的,就是人家没有开,开具发票给我们,可以进行认证的就是勾,选出来都是零,如果是这样子的话,那我七月份忘记勾选了,没有勾选的话,是要到税务局申请把他把那个报的增值税撤回重新那个再勾选呢,还是说我七月份我不勾选也没有进项税的情况下,不勾选也没有关系,等到八月份然后再勾选认证是不是也可以。 我想表达的意思就是增值税已经申报,然后增值税认证平台却没有去进项税认证,但是我们也没有进项税,这样子的话,有没有关系,还是说必须要到税务局去处理一下。
1、账上已经做了转出的进项,但是发票平台上忘记了认证,所以还可以勾选为抵扣,还能抵扣吗?如果可以要怎么做?如果我不想那么麻烦了,直接勾选不抵扣会不会好点? 2、勾选为不抵扣的专票,但是我账上也做了进项转出,会不会有什么影响?而且还是好几个月前的事了 3、我有几张专票,本来是可以加计抵减的,但是我勾选认证之后在账里做了转出,没有抵扣,申报表也是转出了。可是税管员打给我说还有未抵扣的加计抵减额。而且税管员说的加计抵减额,还有我转出的那个竟然对得上,为什么会这样呢?我要怎么办?
老师好,我是新手小白刚上岗,做的公司内账,外账委托给代理记账公司负责了,请问一下:内账方面,平时收到发票要把税给反映出来么?如果反映的话,后面会把发票都给代理公司,也不知道他们什么时候会勾选确认,勾选多少,这样的话内账怎么反映出来税呢?
老师你好,像我们是代理记账企业,客户都有去年21度进账发票,现在是寄过来要勾选认证?还是怎么呢?如果勾选认证后要不要做账呢分录是什么?留底税额是什么意思?
老师您好,对于餐费发票无法抵扣进账。课程是说在平台进行不抵扣勾选。而又说建议先认证后做进项转出。我理解是既然一上来就是进行不抵扣勾选了,怎么还需要先认证后再进项转出呢?进账发票的认证是不是就是勾选提交抵扣的意思?
我们公司是出售成品的,是做袋子的,我们平时开票单位都是个、只这些单位,有个客户让我们开千克为单位,可以吗?符合逻辑吗?
老板的挖掘机在个人名下,现在开了公司,开了机械租赁发票,如何处理最好
老师,现在成立一般纳税人,注册资本实缴,5年内缴齐吗?缴不齐会遇到什么问题?
一般纳税人,成立好几年了,这个月新买了一台笔记本电脑,这是借:固定资产-电脑5068 贷:银行存款5068 对吗?然后这种固定资产是不是需要每年折旧一次?怎么折旧呢?是不是要明年才开始折旧?
小规模纳税人销售货物开票都是3%吗?现在是1%
内账找供应商开票付税点给供应商,是挂管理费-税费吗
老师,这张发票的第二行负数金额和税额是什么意思?这张发票可以用吗?
老师。北京的公司 已经注销了,需要单独注销社保吗
老师,我们再生资源的项目跟我们其他的项目在一块做账,怎么区分出来再生资源项目增值税即征即退抵扣的进项税,是这个项目的呢?
老师,公司钱不够,股东向外个人借款,把钱打到公司,但是还款时,用公户还得个人,这个怎么处理,4w,去年12月的账
不是费用是采购,这个怎么做呢?
采购的就是直接做账就行
这个我知道呢,抵扣发票是去年度的呢,客户拿过来是留底退税到时候抵了多少进账就放记几张进账抵扣发票用么?
可以的,用几张抵扣几张就行了
那抵扣进项发票如何做账呢?分录可以发给我?免税也需要做账分录呢?
借原材料 应交税费-应交增值税-进项税额 贷银行存款 免税的也得做账的
老师你这分录是采购分录不是抵扣进项税额分录啊,免税的分录可以一起发我看下?
借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税
你说的免税是什么意思?