你们开红字发票信息表 让对方开红字发票

供应商给我的发票错了,是1月份的发票,我这月已经认证抵扣了怎么办?我是购买方,这种情况需要怎么处理呢?
老师,有一张专票,2月份开的,地址写错了,但是我给认证了,这种情况现在我该怎么处理呢?
老师,我12月收到一张专票,一月发现税率开错了,但是我已经认证抵扣了,该怎么处理
老师您好,我想问下就是我账上进项发票数字正确,但是我实际认证的时候多认证了一张发票,多认证的这张是对方开错了的,我还不能入账,老师这种情况账务上需要怎么处理呢,
老师您好,我2月份多认证了一张发票,3月份也交了税款,但是这个发票没有入账, 因为我也是今天交完税款后发现2张进项发票一样,对方说那张多认证的发票是错误的,但是他们还没有进行红冲,老师这个情况我现在账上应该怎么处理呢
小微企业 汇算清缴 填报表默认填哪些表吗 需要填那几张表?
2026年所得税汇算清缴时收到退2025年所得税,分录应该怎么做
劳务外包,找劳务公司代发工资,对方说要在当地预缴,是否有这个要求?建设项目
建筑公司一直买回大量的苦荞茶,怎么做账比较好呢
老师,填年度关联交易财务状况分析表时,收入按照开票金额区分,成本和费用关联和非关联都是一起核算的,怎么区分出来呢
对方说是小厂生产的开不了辅材类的,只能开主材,合同也是主材,但是送货给我们的送货单是辅材,那合同可以按照主材签订,发票也是主材,只是送的货是我们实际需要的辅材,有什么风险吗?
我们主业住宿业,携程收入,一个是落袋收入+服务费,落袋收入记主营业务收入,服务费记其它业务收入,是这样做账的吧?相当于这两部分落袋收入+服务费都得记收入
什么资产必须入固定资产
老师刚专管员打电话让补23-25年的印花税,估计之前的会计没有报够,专管员让直接补到25年12月,我们印花税没有核定,直接是按次申报的,我刚看了一下25年12月没有申报印花税,现在直接申报印花税,那我四季度的所得税报表更正吗,如果更正的话四季度的财务报表是不是也得更正,账务处理是不是我就直接做到26年里面计入未分配利润里面就可以了(小企业会计准则)
老师,上个月的收入已经抵扣交税,这个月冲掉,已经抵扣和交的税款怎么退?
我把红字发票信息表给对方,对方给我开红字发票,我拿红字发票冲账吗?然后对方再给我开正确的篮字发票,是这样?
对的, 就是这个步骤的
老师,那我能否用对方开的红字发票和篮子发票放一起,贴到之前做的凭证上,不做冲账,这样可以吗?
不行肯定是要做负数的
好的 谢谢老师
不客气,帮忙给我个五星好评