你们开红字发票信息表 让对方开红字发票
老师,我6月份确认了一笔收入,但是没有开票,现在不确定对方需不需要开票,要等8月份才能确认,这种情况我报税应该怎么处理呢
老师我方给客户开的发票,寄错地址了,现在已过去2个月,客户现在要发票原件,这种情况怎么处理
供应商给我的发票错了,是1月份的发票,我这月已经认证抵扣了怎么办?我是购买方,这种情况需要怎么处理呢?
老师,有一张专票,2月份开的,地址写错了,但是我给认证了,这种情况现在我该怎么处理呢?
老师,我12月收到一张专票,一月发现税率开错了,但是我已经认证抵扣了,该怎么处理
老师您好提前收货款并发货分录怎么写
老师!请问公转私有什么合理的办法吗?
老师,请问红色对还是黑色对
请问老师,做汇算清缴,单位的同事,把个税申报表里按照劳务费申报的都调增了,他说都按照无发票处理,请问正确么?
请问老师,实习生的工资,每月按时发放的按照劳务费申报还是按照工资申报呢?
房产税和城镇土地使用税不应该按月计算吗?对这题的答案理解不了,请老师指教
上月开了5万的增值税发票,这个水利建设专项收入怎么申报,要不要缴税
物业公司预交供电所电费4万(其中有商业用电和物业用电),代收商业电费0.6万,实际商业用电3万,物业用电0.8万,因抄表周期差,部分电费在下月付,请问老师,这种情况怎么做账
老师,这样的费用凭证可以吗,合并生一个凭证了
24年11月收到供应商开具增值税专用发票,并且在24年11月申报增值税申报时已经抵扣了,现在供应商却在25年4月红冲,导致25年申报增值税时产生税金。我应该是如何处理?
我把红字发票信息表给对方,对方给我开红字发票,我拿红字发票冲账吗?然后对方再给我开正确的篮字发票,是这样?
对的, 就是这个步骤的
老师,那我能否用对方开的红字发票和篮子发票放一起,贴到之前做的凭证上,不做冲账,这样可以吗?
不行肯定是要做负数的
好的 谢谢老师
不客气,帮忙给我个五星好评