你好同学,增值税不需要结转到本年利润的。

老师,请问年末本年利润结转到利润分配-未分配利润,是只要结转12月份的那个本年利润吧
老师您好,1.本年利润是每月月末结转还是年末结转,还是都可以?2.如果每个月末结转是不是要在总账上设个本年利润科目,明细上还设个本年利润科目吗?3.是否还要设个未分配利润?4.如果本月本年利润借方余额,如何做利润分配的分录?5.如果不是每月结转利润,是不是该怎么办就怎么办?
这个月末怎么结转到本年利润
老师,您好!每个月末结转的时候,应交税费结转到本年利润就不结转了。财务费用每月月末为啥会结转到本年利润,再结转到未分配利润呢?
老师,这个“结转本年利润到未分配利润的分录是年末利润的分录是年末做呢还是每个月末都做?
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老师,自然人电子税务局汇缴就是法人登录哪里,我不会操作,是法人扫码,还要选单位申报。这些不会
工商年报里的纳税总额包含个税吧?
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公司原先只有维修业务,新有了模具制作业务,制作好了直接交货给客户,没有计入库存商品,先计入了生产成本,直接结转到主营业务成本,这样可以吗? 第二个问题是维修的成本和模具制作的成本不好区分,可以主营业务收入分两个 维修收入 和模具收入 ,主营业务成本全部计入 维修成本 吗?
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作为一般纳税人贸易公司,拿到农户开的自产免税普票,可以按票面金额 ×9% 计算抵扣进项,等同于专票抵扣效果,普票也可以当专票一样抵扣??
计提这个附加税也不需要结转吗?
税金及附加结转到本年利润借方
借本年利润。贷税金及附加吗?
嗯嗯是这样的,同学
那我交这个钱的时候借什么科目?
借,应交税额~未交增值税 贷,银行存款
那我这个计提完了,还要再做一步。 借:应交税费-应交城建 贷:应交税费-未交增值税 对吗?
交的时候,借:应交税费-应交城建 贷:银行存款
交增值税的时候就是借:应交-未交增值税 吗
交增值税时 借,应交税额~未交增值税 贷,银行存款