这个是什么时间增加的,你税务局的意思是修改之前的,还是你在这个月补上?

@郭老师,郭老师,郭老师,专管员说我们公司资本增加未缴纳印花税怎么弄
那你找南山专管员去办理注销 那边需要缴纳所有的税款的 然后再去龙岗登记 不是,老师这个公司经营地址在南山,想把主管税务局搞到南山呢?怎么联系专管员呀,不知道专管员是谁呢@郭老师
老生气 请问预缴税金(增值税 附加税 印花税)分录怎么写 计提缴纳都要做还是只需要做缴纳的分录 两种情况都说一下@郭老师 @郭老师
老师,我们公司增资了,还增加了实收资本,要缴纳印花税吗
郭老师请问下我们狗狗尿尿招聘了一个安全员,然后跟说工资是8000元,自己担负社保(公司+个人=1967元,那么这个怎么弄呢)工资按多少计提呢
什么是纳统企业?在住建局报统计表
健身房买的体测仪13000元可以做到哪个科目里面呀?
老师好 想咨询小规模公司,营业范围有对外承包、工程建设等业务,可以开劳务发票吗?开普通发票税率也是1%吧
有一个药品,供应商提供的随货同行单规格是5g:37.5mg,但供应商开票开成了5克:37.5毫克,请问这种发票发票我可以接收吗
老师,你好! 1月份留抵税额10701.45 2月份销项税额12385.32 勾选待认证进项税额3451.33 麻烦老师帮我看看我的会计分录写对了吗? 结转销项: 借:应交税费-增值税-销项税额12385.32 贷:应交税费-增值税(转出未交增值税)12385.32 结转进项: 借:应交税费-增值税(转出未交增值税)14152.78 贷:应交税费-未交增值税 10701.45 应交税费-增值税进项税额3451.33 最后结转应交增值税: 借:应交税费-未交增值税 1767.46 贷:应交税费-增值税(转出未交增值税)1767.46 我昨天也有问过你,但是你给出的结转进项税额时,会计分录里是没有用到上期留抵税额的数据,我上面又用到了,这样对吗?
A180万的股权转让给B180.002万,交印花税是依据180交还是多出的部分20元缴纳印花税
老师,请问报个税的工资是需要减除水电费之后再申报吗
我25年的暂估,汇算的时候不调,后期拿回来的话直接附在暂估后面可以吗,日期不是25年的
老师你好,乙公司的股东是甲公司,股权比例100,,乙公司利润给甲公司分红200万元,甲公司收到这个200万元需要按收入申报增值税吗?
老师你好,请问今天开的增值税一般纳税人发票,缴税时间是这个月15号,或是下一月15号
之前的申报表的话有滞纳金,如果是在这个月补上的话,不用交滞纳金,只需要交税就行。
让改表更正,这应该怎么改?这个公司增加过注册资本,也有实收资本,这说的是哪一个呀,老师?
你好,这个是实收资本的,你们单位收到了投资款。
老师,增加认缴的注册资本需要交印花税吗?
认缴的,不需要缴纳的。
老师,我查了一下,是2021年6月30号已经申报了缴纳了,但是有减免一半,现在为什么又让交呢?
单位是小规模的还是一般的?
一般纳税人
一般纳税人减半一次 你找你税务局,你给他提供完税证明,让他查一下。
那就是说第一次可以减半,以后再收到实收资本就不能减半了是吗老师
不是的,就可以减半一次,然后在2022年可以减半两次,如果是小型微利企业。
我们公司只在2021年收过一次实收资本100万,后边没有了,我们是小型微利企业
这缴纳的是正确的,你提供完税证明,让你税务局那边查一下。