只做缴纳的,借应交税费、预交增值税、 应交税费、附加税、印花税, 贷银行存款 按月申报的,月末计提借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费、未交增值税、 借税金及附加 dai应交税费、附加税、印花税

老师异地预缴的附加税和印花税,月底还需要做计提分录吗? 缴纳 借:应交税费――附加税/印花 贷: 银行存款 月底计提 借:税金及附加 贷:应交税费~附加税/印花税
老师您好!请教一下 1.附加税按增值税乘以相应的比例计提的分录怎么写? 2.享受六税两费的政策,附加税的优惠部分怎么计入分录? 3.印花税需要计提吗?计提缴纳的分录怎么写? 4.滞纳金分录怎么写? 是会计小白,希望老师能写的完整一点,谢谢老师!
老师请问 ,就是缴纳增值税印花税附加税这些税款的会计分录怎么做呢?需要先计提吗
老生气 请问预缴税金(增值税 附加税 印花税)分录怎么写 计提缴纳都要做还是只需要做缴纳的分录 两种情况都说一下@郭老师 @郭老师
老师,你好,请问一下一般纳税人预缴(提前交)增值税和附加税需要计提吗?具体会计分录怎么写比较好呢?
老师,我想问一下,针对高新企业先进制造业享受增值税进项加计抵减的政策,关联公司之间的业务进项税加计抵减要调减么?
开发票内容与入库单不一致,可以吗?发票要重开吗? 他把红枣开成腰果,他讲开不出红枣,开成腰果可以吗?
老师,我想问一下,以前年度应付账款账面错误了,应付账款少付了,原材料的发票也少记了,实际上已经平了,余额是0,但是账面上显示人家还欠我们6万的发票。
小规模纳税人4月份开具了3%的专票,5月份升级成为一般纳税人,开具了13%的专票,那么4月份取得的专票可以用于抵扣5月份的销项吗?
请问老师,现在出租住房,个人是开1.5还是1啊,不是小规模纳税人可以享受1%的吗
运输公司购买半挂车,购置税多少?
老师,上个月计提的数,然后这个月知道正确,都可以全部冲红分录,然后本月按正确的做吧。但是计提多了,影响了上个月的成本,这个有关系吗,在这个月冲红比较好,还是反结账回去修改
开发票内容与入库单不一致,可以吗?发票要重开吗? 他把红枣开成腰果,他讲开不出红枣,开成腰果可以吗?
老师,房租没有来票,汇算清缴时调增,在调整项目明细表里填哪里
供应链公司申请发票额度增加,需要提供哪些资料
老师 企业没有设置预缴增值税 转出未交增值税这些 全部通过应交税费应交增值税来计提缴纳 这种怎么做
小规模纳税人的么
一般纳税人 只通过应交增值税这个科目怎么做分录老师
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老师 按月申报是什么意思 相当于我这个月交了很多税金 我就预缴 怎么做计提支付分录
按月申报就是每个月申报本月的,下一个月申报的意思,你不得本月计提,然后次月申报抵扣
预缴不需要做计提 只做支付的。
不做计提 税金及附加余额不对啊
让你月末的时候再计题
比如你这个月现在缴纳了,你在月底的时候,你单位一共要交多少一块计提。