您好,之前借款5千和预发450.45的分录是?

老师好,请问下:收入一笔预收款5万购买商品券,只有部分顾客过来兑换了,这笔收入可以抵扣之前的预收款,那剩余没有过来兑换的5千,要怎么做账呢?税务上呢?
老师,之前财务之前分录是这样做的,借银行存款1万借应收账款1万,贷主营业务收入2万,那我现在做这笔红冲发票怎么写分录啊
老师 这笔分录怎么做啊 之前有借款5千和预发450.45
公司给对方打了10万费用款,后来对方只用了5千,又退回来95000,之前分录是借预付款贷银行,现在退回来的怎么做分录
22年做错了一笔分录。借:成本贷:现金。这笔分录没有发票。现在要把发票补上怎么调整之前的这笔
公积金每年几月份可以调整
公司的账以前都在代账公司,现在拿回来自己做,是不是还要买一个财务软件啊
老师,请问经营所得C表,在哪里申报,怎么申报?
不开票是21000 现在说要加9个点的税是什么意思 应该报价多少?
我想问一下 在香港买的货物 进项发票电子税务局查不到发票 要去哪里查呢
老师26年1月31天请假23天月工资9000元工资按23天扣除是按31天就算日工资290.32元还是按日工资300元扣除
请问老师,汇算清缴,招待费是占工资的2%=0.02,那福利费是啊个的百分之几了?
老师你好,小规模纳税人,平时电费、招待费等每次单张支付不到500元的支出由股东垫付,后面又从公司对公账户支付费这个股东,这种支出是否需要发票才能税前扣除?
不含税售价*(1+综合税负),是加多少个点公司开票不亏钱是吗
老师,滴滴开具的电子普通发票能抵扣进项税吗?
借 其他应收款 员工借款5000。 借 其他应付款 内部个人。450.45。贷 银行存款
您好,那您借应付职工薪酬工资,借其他应付款,贷其他应收款
您好,最后个人往来清零
能说具体点吗 想知道年终奖那个金额挂什么科目5286.94
您好,借成本费用。贷应付职工薪酬年终奖5450.45借应付职工薪酬工资。贷应交税费应交个人所得税163.51,贷银行存款,其他应收款等