因为所有的发票都是要开到你自己公司名下的,如果说你名下的发票少,他就会发现这个问题。
你好,我们公司21.1-12月房租没有发票,但是每个月租金都正常支付了且计提了费用,22.5.31号前如果还没有发票就要调增对吧,调增对我们公司缴纳企业所得税有影响么,我们公司截止20年汇算清缴数据亏损30万,假设房租发票金额是15万,22年我们也是亏损的,到时候汇算清缴是不是调增15万,是否交所得税用20年汇算清缴数据负的30万-15万,再加21年亏损的,来得出最后的可弥补以后年度金额,且不用缴纳所得税
老师有个问题很困惑,就是每年汇算清缴,调增或者调减,那税局怎么知道每个企业到底有没有那么多费用发票呢?比如有企业税前抵扣20万,但是实际企业发票只有10万,那汇算清缴企业会自觉调增吗?还是继续凑费用发票呢?
早上好,老师,我们公司去年进的原材料没有发票,且原材料也用来生产了,那今年企业所得税汇算清缴时,要怎么调增,要调账吗?(如果要分录怎么写),或是不用调账,只要到企业所得税汇算清缴类似调增业务招待费那样就行了
老师您好,请问去年企业所得税汇缴清算中,研发费用加计扣除有填写50万元,已100%扣除,但企业利润是20万,之前有预缴企业所得税,所以为了不麻烦,所以在调增其他上填写了是100万元,使营业利润有金额,不用退税。如果后期税务有调查,加计扣除不能填写50万,只可以填写20万,那我需要调整企业所得税报表,是修改加计扣除项,那调增的那一块我可以相继调整吗?还是只能调整加计扣除这一栏
请问下老师,我们公司2022年度企业所得税汇算清缴时候把2022年的暂估的成本10万调增(没有取得发票及支付)。然后再2023.5.31之后取得2022年度的发票10万并支付。那这个10万要怎么申报调减。是调减2022年度的企业所得税年报还是在2023年度的企业所得税年报调减呢?
老师我们是一家出口企业,做出口退税的时候电子口岸下载报关单,然后电子税务局导入报关单,后面输入的都是出口的发票,匹配的不是进项的发票,为什么
老师请问老板在公司的基本户银行购买财富理财产品,我做 借:短期投资 贷:银行存款。这个也不是太懂,不知道买的什么理财产品。如果赚钱,亏钱怎么做分录
老师公司有个学生实习了干了半个月个税我还用报吗
老师,我们有两个税种,一个13%的和一个6%的,如何来计算当月需要的进项发票需要开多少进来呢?
老师 我公司是卖家具的 这个是属于什么行业??
老师您好,我在网上办理税务登记的时候。它显示,如果是季报,有效期起,必须是季初季末,请问我是在有效期起选择4月份吗?
老师,如果小规模纳税人,业务量不大,一年收费多少比较合适?
老师,其他公司的员工的社保,可以放到我们公司帮缴纳吗?
老师,我们单位就卖那家企业一次货,他是对公转账,不挂往来的情况下,分录怎么写
老师,您好,我们是查账征收,税务系统里的个体工商户开票额度是每月的还是每个季度的啊
税局可以查到开到公司名下多少发票吗
你好,所有的发票都。可以查到
好的,老师,我记账凭证做错了了,然后红冲了,重新做了正确了记账凭证,那我原始凭证放在哪个凭证后面呀
。你好,放在原来的那个老凭证上就可以。
不用放在新凭证上吗
老师,报销费用,银行回单是100元,发票有150元,老师,这个怎么做账写分录呀
你好,价格的话,你可以借管理费用150,借营业外支出850带,贷银行存款第一个问题,不用放到新凭证上的。
老师,哪里来的850,一共才100
银行报销100,发票帖了150,这个怎么做分录呀
您好同学,不好意思,我看成1000了,你,直接按照款项来做费用就行,借费用100,然后贷银行存款。100把对应的发票附到后面就。
那多出来的50的发票是不用管吗
就不用管了,这样做就可以了。