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老师,请问应付职工薪酬——职工福利费贷方有余额,已经查不出到底是什么原因产生的余额了,要怎么做分录清掉这个余额呢 ?

2022-07-29 17:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-29 17:57

单位多计提了 借应付职工薪酬福利费借管理费用负数。

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相关问题讨论
单位多计提了 借应付职工薪酬福利费借管理费用负数。
2022-07-29
你好! 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:现金
2021-12-16
你好,是的,你的理解是正确的
2020-12-28
工资,借应付职工薪酬工资贷管理费用,工资17万多。
2021-06-30
你好   那你这个 本身是福利  是需要计提的;  那你就去调整系 。你福利费 怎么挂的科目 我看看你所有科目怎么挂的  。我看怎么红冲 
2021-06-18
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