咨询
Q

老师,请问应付职工薪酬——职工福利费贷方有余额,已经查不出到底是什么原因产生的余额了,要怎么做分录清掉这个余额呢 ?

2022-07-29 17:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-29 17:57

单位多计提了 借应付职工薪酬福利费借管理费用负数。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
单位多计提了 借应付职工薪酬福利费借管理费用负数。
2022-07-29
期初贷方余额是2021年年末的余额是吗 是的话对的
2023-04-23
你好,你看一下你的未分配利润是不是减少了52万。
2022-08-22
你好,需要重新建账,录入正确的期初数
2023-07-07
您好,那您应当是多计提了,应当红字冲回多计提分录
2022-01-07
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×