你们内部可以挂个往来,折扣计入销售费用

问下,我要做账,有两个门店,充值卡两店可以相互通用,充一千送一百,比如另外一个点充的会员在我们店消费,500怎么做账
一家公司假设有两个店,各店有各店的会员,但是可以到另外一个店消费,比如一个店的会员到另外一个店消费了100,折扣10块,在消费的这个店怎么做账,会员折扣怎么写,麻烦能写下清楚的分录吗?
老师,我们是做餐饮的 ,旗下很多加盟店,现在想统一充值会员卡,这个金额由我们总部来收取,是顾客直接充值 ,到时候再去全国各门店消费,我们在把钱划单相关门店上,相当于我们总部是代收代付这个充值费,现在有个问题 我们总部代收代付怎么做账,是否需要发票,如果消费者要发票是谁开
101.H面包店推出周年店庆活动,在未来一个月内针对所有产品均提供8折优惠,同 时H面包店为推广新品,以单价100元的价格向消费者销售一款新口味蛋糕,购买该 蛋糕的消费者可得到一张5折的优惠券,该消费者可在未来一个月内用该优惠券购买 H面包店不超过100元的任一产品。这两项优惠不能叠加使用。根据经验判断,H面 包店预计有75%的消费者会使用该优惠券,额外购买的产品金额平均为60元。假定不 考虑增值税等相关税费的影响,则H面包店每销售一份新口味蛋糕时应确认的主营 业务收入为(D)元。 A.84.75B.100C.76.92D.88.11 这题怎么做
老师,请问一下就是足浴店这样的,有会员充值的这种,收入应该怎么记?比如3月份充值了5000,送了5000,店面收款收到5000,出纳这边是以收到款记得帐,但是客户消费不可能一次性消费完,后期月份消费的这个收入在内账应该怎么记?
某公司为增值税一般纳税人,2020年发生的部分交易或事项如下,11月15日,购入需要安装的生产用M设备一台,价款为520000
老师如果非居民个人没有工资,经营所得,能在分类所得里扣除5000吗
自产自销30万 汇算清缴怎么做
老师您好!我5月份接手了老会计的账,发现他在电子税务局申报的季报固定资产原值是上一季度的账面价值,累计折旧来年重新清零计算,但是汇算清缴的固定资产原值和累计折旧又和手工账本一致。一季度他4月已申报(一季度期末原值72多,累计折旧3.3万多,账面价值69万),2025年汇算清缴原值225万多,累计折旧159万多,我现在接手之后二季度该怎么申报呢?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
我想要看明细,会员卡充值的时候充值折扣是挂应收账款折扣,消费了不是要抵扣的吗?,能给我写下分录不?
你的意思充值时候已经折扣了?那也不能计入应收账款折扣这个科目吧
充值的时候,借银行存款10000,,应收账款,会员卡折扣1000贷应收账款会员卡号11000
另外一个店的会员卡。他用他的卡在我们店消费,怎么做账,消费1000元
这个折扣挂应收账款有点不妥
那挂什么
别的店消费的时候借应收账款或者其他应收款其他门店贷应收账款会员卡号
还能写分录明细
我想请教的是完整分录
我知道啊我的跟你说清楚啊
借应收账款/其他应收款—其他门店 贷:应收账款-会员卡号
那你写下来呀,其他我都懂,我就看怎么做账
但是贷应收账款会员卡号不是另外一个店的吗?怎么做到我们门店,是不是应该记收入呀?
那你们店就借应收账款/其他应收款 贷主营业务收入 另外一个门店就借应收账款—会员卡号 贷应收账款/其他应收款