你的做分录 借:银行存款 贷:应交税费-增值税-进项转出 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出)-上月留抵 应交增值税=0就表示留抵税额就没了
老师麻烦帮忙看下,我的科目余额表的转出金额是这样的,咋填到财务软件里后年初余额就出来了尼,但是报表里没有年初余额呀,是不是我填错了啊
老师您好,我们现在年底了,账上有留底税额,我进项税额有4万,销项税额有1万,进项税额转出1万,年底我要怎么结转?麻烦帮我写一下会计分录?谢谢
老师我现在不知道咋处理我账上的留抵税额,用哪个科目提现我现在脑子乱了不知道咋弄
老师麻烦帮我看下我现在留抵税额全部退了,现在我咋样在科目余额表上看出我的留抵税额到底有没有了
老师麻烦帮我看下我现在留抵税额全部退了,现在我咋样在科目余额表上看出我的留抵税额到底有没有了?紧急
补计提以前的工资,做在未分配利润里,年报在哪张表的哪一行体现?
题92题,方案3和4.不是递延年金吗 方案2是预付年金
老师,广告公司从外购入成品再加劳务人员安排给甲方安装广告牌,总共收入55万,请问入账主营业务收入这个摘要怎么写?
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评,老师计提需要附件不?比如折旧,比如待摊费用,比如增值税
帮我分析一下,我今年39岁了,失业十年,只有从业资格证书,没有经验,经济压力很大,是找个出纳工作还是给自己两个月时间不上班学会计理论和实操,直接找会计工作
怎么从户转200万出来比较安全
酒厂小规模,增值税,和消费税的税率多少
老师,老板说以工单核算成本,然后我用分步法分想结转。那比如工单不是当月完成怎么办呢?工单核算成本:比如我核算5月份的成本,那我就是核算5月下的工单成本了是吗?那5月份没做完的工单结转到下个月?是这样吗?那就是算起6️份的成本了?以此类推下去?
老师,您好!请教您 本厂在2023年7月份注册成立,经过近一年的装修好后,在2024年9月份正式投入使用了,这之前收到的装修费发票是入 在建工程-建筑工程,科目内,那么在2824年9月正式投产后,什么时候开始将 在建工程-建筑工程,转入 固定资产-房屋建筑物 科目来折旧呢?还有就是到了2025年2月份时还收到装修发票,又如何处理呢? 麻烦老师指导一下,谢谢
老师,营业执照不年检会怎么样
科目余额表里咋看呢
你做的账没法看懂哈,根据那个公式计算就知道了哈
做的账有问题吗
搞得太复杂,看起来很头疼
麻烦您帮我看下
一个简单的办法就是看你上期申报表,看期末留抵是多少?