同学你好,把退税的凭证做好,记账,再看看应交税费应交增值税的余额,如果为借方余额,就是还有留抵,如果是零,就没有留抵了。

老师麻烦帮忙看下,我的科目余额表的转出金额是这样的,咋填到财务软件里后年初余额就出来了尼,但是报表里没有年初余额呀,是不是我填错了啊
老师您好,我们现在年底了,账上有留底税额,我进项税额有4万,销项税额有1万,进项税额转出1万,年底我要怎么结转?麻烦帮我写一下会计分录?谢谢
我们税务局自动给我们申请了留抵退税,受理日期到今天,显示已退库,那我下个月看到的增值税申报表留底税额是不是就没有这笔了?但是我们现在没收到钱,因为我们这个月有销项,照这个样子,我们5月只能抵当月的进项了?我现在就是不知道我5月是不是不能用留底的进项了?
老师麻烦帮我看下我现在留抵税额全部退了,现在我咋样在科目余额表上看出我的留抵税额到底有没有了
老师麻烦帮我看下我现在留抵税额全部退了,现在我咋样在科目余额表上看出我的留抵税额到底有没有了?紧急
老师,我是在税务师事务所工作,刚进事务所,现在在做研发费加计扣除和高新企业认定的工作,我想问这两个业务中哪些数据是要保持一致才是对的?从哪里可以核对数据?
企业所得税是季报 那所得税费用是每个月都计提 还是一个季度合并计提呀
老师,我们公户收到一笔对公贷款90000元的工程款(实际收到这笔90000元是对方公司以金融链的方式给我们的工程款),银行扣利息2870元(次月银行会开票给我们),平台扣交e保服务费105元(次月平台会开票给我),请问这三笔金额怎么做会计分录?还有2870和105对方会都次月给我们开票,这两个金额怎么做会计分录,收到发票时会计分录有怎么做?会计分录1~借:银行90000贷:应收账款90000分录2:~借:其他应收款~金融链利息2870贷:银行2870分录3:~借:其他应收款~平台手续费105贷:银行105分录4~次月回票-借:财务费用-利息支出2870借:财务费用-手续费105贷:银行2870+1059;老师,这样做会计分录对吗?
汇算清缴哪些现在是限额扣除
老师,我们公户收到一笔对公贷款90000元的工程款(实际收到这笔90000元是对方公司以金融链的方式给我们的工程款),银行扣利息2870元(次月银行会开票给我们),平台扣交e保服务费105元(次月平台会开票给我),请问这三笔金额怎么做会计分录?还有2870和105对方会都次月给我们开票,这两个金额怎么做会计分录,收到发票时会计分录有怎么做?看一下2870和105支付和收到发票时怎么做账???
如果个税由公司承担,个税怎么处理,可以分录,汇算清缴会调增吗
老师,我们公户收到一笔对公贷款90000元的工程款(实际收到这笔90000元是对方公司以金融链的方式给我们的工程款),银行扣利息2870元(次月银行会开票给我们),平台扣交e保服务费105元(次月平台会开票给我),请问这三笔金额怎么做会计分录?还有2870和105对方会都次月给我们开票,这两个金额怎么做会计分录,收到发票时会计分录有怎么做?
老师 这怎么快速算出个税呢 有什么方法吗
小规模纳税人外销收入有200万,是按照1%缴纳增值税还有附加税,还是直接可以免增值税
老师,你好,我们公司收到一笔贷款,受托支付给了第三方,应该怎么入账?
老师我是要把进销项余额,进项转出余额都结转到未交增值税里吗
同学你好,是的,都结转到未交增值税里去。
咋做会计凭证呢,意思我把进项转出余额还有进项税额,销项税额余额都结转到未交增值税吗
同学你好,是的,借,应交税费-应交增值税-销项,应交税费-应交增值税-进项税额转出,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷,应交税费应交增值税进项。
同学你好,再做,借,应交税费-未交增值税,贷,应交税费-应交增值税-转出未交增值税。
学你好,是的,借,应交税费-应交增值税-销项,应交税费-应交增值税-进项税额转出,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷,应交税费应交增值税进项。这是贷方为啥是进项税额
进项税额还有余额呀
同学你好,是的,要把进项余额也转平,转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税里。
老师麻烦写下具体的会计分录
同学你好,这个应交税费-应交增值税-转出未交增值税里的余额,也就是留抵税了。
咋写会计分录呢老师
同学你好,是的,借,应交税费-应交增值税-销项,应交税费-应交增值税-进项税额转出,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷,应交税费应交增值税进项。 我没看懂这个凭证,为啥贷方是进项税额
同学你好,会计分录就是,借,应交税费-应交增值税-销项,应交税费-应交增值税-进项税额转出,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷,应交税费应交增值税进项。
不应该是借应交税费-转出未交增值贷应交税额-进项税额,然后结转销项,借应交税费销项税额贷应交税费转出未交增值税,然后借应交税费-转出未交增值税贷应交税费-未交增值税吗,
同学你好,是的,你写的正确,我写的是合并的分录。
那老师我这样写也可以对吧,然后进项,销项,进项转出数字都是期末余额数字,
同学你好,你写的分录正确。
那我金额是那个期末余额那个数字把
同学你好,是的,你理解正确。