你好,你如果是一般纳税人的话,先插你的金税盘,登录增值税综合服务平台去勾选发票,然后再抵扣的页面抵扣统计确认 然后再登录你的开票系统抄报税 去你的电子税务局申报增值税,申报完毕之后再去你的开票系统里面反写监控就可以的。
就是我们单位他在报增值税的时候,跟那个增值税认证平台是两个人操作,阿包增值税是我另外一个同事,然后那个增值税认证平台,然后那个勾选是我来操作,但是那个我们那个同事,她以为我增值税平台那边已经认证勾选过了,所以他就先把增值税给报了,然后事后才发现,我这边还没有操作,还没有那个发票认证,勾选这样子的话,会会不会对那个我们这个报税有什么影响呀。 我们那个增值税税金已经缴纳了,但是那个增值税认证平台就是勾选那边,我看好像是没有进项税的,就是人家没有开,开具发票给我们,可以进行认证的就是勾,选出来都是零,如果是这样子的话,那我七月份忘记勾选了,没有勾选的话,是要到税务局申请把他把那个报的增值税撤回重新那个再勾选呢,还是说我七月份我不勾选也没有进项税的情况下,不勾选也没有关系,等到八月份然后再勾选认证是不是也可以。 我想表达的意思就是增值税已经申报,然后增值税认证平台却没有去进项税认证,但是我们也没有进项税,这样子的话,有没有关系,还是说必须要到税务局去处理一下。
老师您好, 我想请教关于全盘会计的每月工作流程(工作内容)是不是如下列所示: 1. 每月根据公司发生的每一笔经济业务在系统做相关的记账凭证,月底会自动出相关的报表 2. 每月在航天开票系统或者将来的税务UK系统开销项发票,月底导出销项发票清单 3.每月登录增值税发票综合服务平台(广东),进行进项发票勾选认证,然后打印认证进项发票清单 4. 每月进入国家税务总局广东省电子税务局,根据相关的金额先填写纳税报表,再纳税申报,后缴费就完成 5. 每月在自然人税收管理系统扣缴客户端,进行申报人个所得税 以上就是每个月全盘会计人员需要处理工作的流程吗?是否理解正确,是否有需要补充的,麻烦老师请教一下,十分谢谢!
老师,我自己没有完整的报过税,也没有自己独立做过进项税额认证抵扣。下周一就是8月份了,我下周一是要先插入税控盘,上报汇总,抄税是吗?然后,再进入开票软件,把7月份开具的销项发票汇总表打印出来,再进入发票综合平台勾选认证7月份可以抵扣的进项税额是吗?
老师,今天是8月1日,由于我自己没有完整的报过税,所以,我想知道一下,哪些事情,是在月初一号就必须要完成的事情。像今天,我是要先插入税控盘,进行抄税,然后再进去发票综合平台里面进行进项专票的认证抵扣吗?
这个52.5是4月份发给客户的,总部直发给客户的样品,我们分公司的客户,总部和我们分公司不在一个省,分公司跟总部是独立核算自负盈亏,所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库,5月10号左右收到了总部开过来的专票,所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下,不过报税的时候有个老师让我0申报,说是免费给客户不算收入,还让我把4月份做的暂估删了,5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5,那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去,我就写了下面的会计分录,请问我做的会计分录可以吗?需要改吗?应该写待认证进项税额吗?下月不用把认证后的进项税额转出了吧?老师
老师,24年年末利润总额—20万,年初未分配利润14万,结转后年末未分配利润是—6万,这种情况下需要用盈余公积弥补吗?
2025年一季度企业所得税申报0,后面账务处理调整有利润,需要更正企业所得税申报,缴纳企业所得税,会产生滞纳金吗
老师,个税是不是还得减去五险一金?比如工资10000元减去5000的扣除数,减去五险一金?
老师,销项开咨询服务费,能税前抵扣的成本有啥?
酒厂销售白酒,收取的包装物押金能退吗?
本月借银行存款贷实收资本都需要交什么税,营业账薄印花税是按年交的,应该什么时候计提什么时候缴纳
地址重庆,汽车类企业,开的发票是交通运输设备,想享受西部大开发政策,需要准备什么资料备查,如何获取
员工报销租车费用时,费用结算单盖的发票章主体跟开具发票的主体不一致,是同一总公司下的不同分公司,这样需要怎么合规入账呢?
你好,我们家进口样品交的关税和增值税,记什么会计科目,办税平台还需要申报吗
老师 数电发票需要盖章,用金税OFD软件 现在这个软件要收费 还有其他方法吗
老师,为什么是先认证抵扣,再抄税呢?
因为你抄报税之后,万一你的软件它自动清卡了,你没法再去勾选平台勾选发票了,勾选平台就属于下一个月所属期了。
老师,我在的这家公司,开票软件用的易票365,7月份还没有抵扣进项税额,那我今天是要登录进去开票软件里面去查看一下7月份总共开具了多少金额的销项发票,然后再进入发票综合平台里面进行进项税额的认证抵扣,根据税负率看看7月当期应该抵扣多少进项税额,操作完成后,再进入开票软件点击上报汇总,抄税。是这个流程吗?
对的,是的,是这么做。
老师,登录开票软件是不会自动抄税的吧?需要手动点击上报汇总,才会抄税成功的吧?
对的是的是这么做的。
因为我才来这家公司,会计还没跟我了解,她7月份的账也还没做。她现在不经常来公司。我不知道7月份她那边开具了多少金额的销项发票,需要先进入开票软件里面去查看。
可以的,你得问一下他有没有无票收入,没有无票收入的话,在你的开票系统里面月统计查询就可以。
老师,那万一,抄完税,还没申报税,就自动清卡了呢?
你好,只要你勾选了就没有关系,你清卡之后也可以申报。
老师,是要抄税了以后,才能开具8月份的发票吗?
你好是的,是这么做的。
老师,这个是开票软件里面查到的7月开具的销项发票统计数据。我这边是直接按照最后实际销售金额32246.03作为不含税的销售收入金额吗?
你好,对的是的,是这么做的。
老师,那个销项正废金额和销项正废税额,不需要管吗?这两个是不是7月当月作废的发票金额和税额?
是的,不用管的,不用操作不用。