您好,应交税费的话月末是不要留进项税等余额,把进项税,销项税都转到未交增值税科目下核算,你现在在哪里部队和说?你现在在哪里不对?是和税务局申报表上的数据不相符吗?
老师,增值税这里的数和我开票系统的对不上是怎么回事呢,其他地方也没有数据啊
老师,我这两个数据不一样是怎么回事呢
老师,我们接手代理记账公司的账务回来,这边同事录期初数的时候,就直接改了一些不正确的数据,但是就导致我们期初数据不平,这样我结账结不了,我要是去调整期初数据的话,是不是我的账就不对了,报表也不对了。这个应该怎么做呢
老师,应交税费怎么做账,我们这个数据对不上,怎么回事呢
老师,请问报表上应交税费是负数怎么回事呢?
老师好,我突然发现24年有一张专票,系统已经勾选认证了,但是账上漏做账了,账面上计提和申报缴纳税款都是正确的,这种情况怎么办?怎么补做账?
24年汇算清缴已完成,25年9月做帐发现24年有一张租赁发票未做帐,24年11-12月已付的社保医保公司未计提,怎么处理?
老师,9月我已经结账了,现在这家供应商的货款说是配送金额上扣减8个点折扣价。那我是在10月份做一笔折扣的账务处理吗?
请教一下印花税咋报的,跟收入采购数据对不上呢,外账报的
老师能不能帮我看一下第三大题呀我有点懵逼学的
老师方便看一下第二题嘛
老师帮我看一下第一题该怎么写
老师,请问我新入职一家公司,前任已离职没有人交接,我要怎么查询未申报退税的报关单数据。谢谢! 电子税务局或电子口岸,怎么查询哪些报关单已经申请过退税,哪些报关单还未申请过退税。
老师,个体户老板申报经营所得时不能享受6万免税,说已在综合所得中享受减免,我只是添加了人员报送并没有报送工资,怎么修改让在经营所得里享受减免呢
老师,个体户改查账征收了,老板就又新成立一个定额核算的个体户,用定额的新户开了一部分发票,但是金额不大,会有风险么
和税务不一样,当月应交增值税是7093.38这里显示也不对,以前是别人在做
你好,你现在要根据税务局的数据调整你报表数据吗?
是的,进项抵扣税额对不上,账上也不对,该怎么调呢?
你好,现在是税务局的数据多,还是你们账上的数据数据多?
老师,麻烦您帮我看看,现在账和税务申报不一样
你好,你们实际是有留底税吗?还是有多交的税金?
留底也有,以前也有多缴税金
你好,这样的话,现在哪个数是正确的?账面上比数据多还是比数据少?
我已经搞不清楚了,只知道一个月的应交增值税应该是7093.38.所以麻烦老师帮忙看下哪里不对呢
你好,你现在显示的有多交的税金啊?怎么还交税?
我看这是很多年前的,一直也不能抵扣应交,在上面显示
您好,和你税管员沟通一下,如果实际是多交的可以申请退税或者申请留底退税
好像是以前开了利息发票专票,后来又红字冲销了
您好,这样的话与你们税务局沟通一下看看把这个数处理掉,不然有这个数一直影响你的申报数据不相符
那我这个月应交增值税,借,转出未交增值税,贷,未交增值税,7093凭证是对的吧?还需要做其他的吗?什么转留底之类的?
您好,可以暂时先这样处理,确定后再把账面的差额转录到你们的费用