您好,应交税费的话月末是不要留进项税等余额,把进项税,销项税都转到未交增值税科目下核算,你现在在哪里部队和说?你现在在哪里不对?是和税务局申报表上的数据不相符吗?
老师,增值税这里的数和我开票系统的对不上是怎么回事呢,其他地方也没有数据啊
老师,我这两个数据不一样是怎么回事呢
老师,我们接手代理记账公司的账务回来,这边同事录期初数的时候,就直接改了一些不正确的数据,但是就导致我们期初数据不平,这样我结账结不了,我要是去调整期初数据的话,是不是我的账就不对了,报表也不对了。这个应该怎么做呢
老师,应交税费怎么做账,我们这个数据对不上,怎么回事呢
老师,请问报表上应交税费是负数怎么回事呢?
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
课程的有效期多久呢?
和税务不一样,当月应交增值税是7093.38这里显示也不对,以前是别人在做
你好,你现在要根据税务局的数据调整你报表数据吗?
是的,进项抵扣税额对不上,账上也不对,该怎么调呢?
你好,现在是税务局的数据多,还是你们账上的数据数据多?
老师,麻烦您帮我看看,现在账和税务申报不一样
你好,你们实际是有留底税吗?还是有多交的税金?
留底也有,以前也有多缴税金
你好,这样的话,现在哪个数是正确的?账面上比数据多还是比数据少?
我已经搞不清楚了,只知道一个月的应交增值税应该是7093.38.所以麻烦老师帮忙看下哪里不对呢
你好,你现在显示的有多交的税金啊?怎么还交税?
我看这是很多年前的,一直也不能抵扣应交,在上面显示
您好,和你税管员沟通一下,如果实际是多交的可以申请退税或者申请留底退税
好像是以前开了利息发票专票,后来又红字冲销了
您好,这样的话与你们税务局沟通一下看看把这个数处理掉,不然有这个数一直影响你的申报数据不相符
那我这个月应交增值税,借,转出未交增值税,贷,未交增值税,7093凭证是对的吧?还需要做其他的吗?什么转留底之类的?
您好,可以暂时先这样处理,确定后再把账面的差额转录到你们的费用