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老师,应交税费怎么做账,我们这个数据对不上,怎么回事呢

老师,应交税费怎么做账,我们这个数据对不上,怎么回事呢
2022-08-01 14:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-01 14:37

您好,应交税费的话月末是不要留进项税等余额,把进项税,销项税都转到未交增值税科目下核算,你现在在哪里部队和说?你现在在哪里不对?是和税务局申报表上的数据不相符吗?

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快账用户8464 追问 2022-08-01 14:38

和税务不一样,当月应交增值税是7093.38这里显示也不对,以前是别人在做

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齐红老师 解答 2022-08-01 14:45

你好,你现在要根据税务局的数据调整你报表数据吗?

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快账用户8464 追问 2022-08-01 14:47

是的,进项抵扣税额对不上,账上也不对,该怎么调呢?

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齐红老师 解答 2022-08-01 14:47

你好,现在是税务局的数据多,还是你们账上的数据数据多?

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快账用户8464 追问 2022-08-01 15:04

老师,麻烦您帮我看看,现在账和税务申报不一样

老师,麻烦您帮我看看,现在账和税务申报不一样
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齐红老师 解答 2022-08-01 15:05

你好,你们实际是有留底税吗?还是有多交的税金?

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快账用户8464 追问 2022-08-01 15:09

留底也有,以前也有多缴税金

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齐红老师 解答 2022-08-01 15:10

你好,这样的话,现在哪个数是正确的?账面上比数据多还是比数据少?

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快账用户8464 追问 2022-08-01 15:16

我已经搞不清楚了,只知道一个月的应交增值税应该是7093.38.所以麻烦老师帮忙看下哪里不对呢

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齐红老师 解答 2022-08-01 15:17

你好,你现在显示的有多交的税金啊?怎么还交税?

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快账用户8464 追问 2022-08-01 15:24

我看这是很多年前的,一直也不能抵扣应交,在上面显示

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齐红老师 解答 2022-08-01 15:25

您好,和你税管员沟通一下,如果实际是多交的可以申请退税或者申请留底退税

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快账用户8464 追问 2022-08-01 15:26

好像是以前开了利息发票专票,后来又红字冲销了

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齐红老师 解答 2022-08-01 15:26

您好,这样的话与你们税务局沟通一下看看把这个数处理掉,不然有这个数一直影响你的申报数据不相符

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快账用户8464 追问 2022-08-01 15:30

那我这个月应交增值税,借,转出未交增值税,贷,未交增值税,7093凭证是对的吧?还需要做其他的吗?什么转留底之类的?

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齐红老师 解答 2022-08-01 15:37

您好,可以暂时先这样处理,确定后再把账面的差额转录到你们的费用

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您好,应交税费的话月末是不要留进项税等余额,把进项税,销项税都转到未交增值税科目下核算,你现在在哪里部队和说?你现在在哪里不对?是和税务局申报表上的数据不相符吗?
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