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培训机构,前几个月收了一个学生,现在给他退费了,会计分录怎么记?收费的时候是借银存 贷主营业务收入 贷应交增值税销项税额

2022-08-01 15:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-01 15:52

借银行存款负数 贷主营业务收入,负数 应交税费应交增值税销项负数

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快账用户8541 追问 2022-08-01 16:00

我这个软件没法记负数,而且我们是免税的,我把免得税记到营业外收入了

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快账用户8541 追问 2022-08-01 16:01

我写的借主营业务收入贷银行存款,不知道怎么记税的

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齐红老师 解答 2022-08-01 16:02

怎么没法做负数 这个符号做不了吗-

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齐红老师 解答 2022-08-01 16:02

主要是你把主营业务收入放到了代发,你看一下你的科目余额表和利润表能一致吗?

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快账用户8541 追问 2022-08-01 16:07

这么写对吗

这么写对吗
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齐红老师 解答 2022-08-01 16:07

对的,是正确的 借应交税费、应交增值税销项负数,贷营业外收入负数。

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快账用户8541 追问 2022-08-01 16:10

好的谢谢老师啦,这样就没问题了哈?

好的谢谢老师啦,这样就没问题了哈?
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齐红老师 解答 2022-08-01 16:10

你好是的,是这么做的。

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借银行存款负数 贷主营业务收入,负数 应交税费应交增值税销项负数
2022-08-01
同学,你好 借:应交税费-应交增值税-销项税额抵减 贷:应交税费-应交增值税-销项税额
2023-02-20
同学你好,账务处理的步骤没有问题,是负数需要看一下这个科目,是不是有处理错误的地方
2023-01-12
您好,贷:银行存款 2738   贷主营业务收入(负数)  应交税费应交增值税 (负数)
2024-05-22
你好,这个的话是月末确认的。
2025-02-20
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