借银行存款负数 贷主营业务收入,负数 应交税费应交增值税销项负数

培训机构,前几个月收了一个学生,现在给他退费了,会计分录怎么记?收费的时候是借银存 贷主营业务收入 贷应交增值税销项税额
老师好,公司是一般纳税人,应交税费-未交增值税,怎么会是负数呢? 之前做收入, 借:应收帐款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-增值税销项税额 做成本 借:主营业务成本 应交税费-增值税进项税额 贷:应付账款 交税的时候, 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
老师你好,21年有一个会计分录本应是, 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 结果写成了 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额抵减 现在怎么改呢
老师,我们之前卖了个机器,款项7万,借:银行存款 贷主营业务收入,贷应交税费-应交增值税-销项税,后来客户要求换货,就把这张票红冲了,然后会计在当月的主营业务收入里进去了这部分,然后给客户开了5万的票(客户换5万的机器),并做了收入分录,然后现在要退2万的款给客户,这个怎么做分录啊?
调账的时候还要调增值税 (1)2019年11月、12月收到款项时,分别作如下会计分录: 借:银行存款 226000 贷:主营业务收入 200000 应交税费—应交增值税(销项税额) 26000 (1)A企业2019年多记的主营业务收入150000元和增值税额19500元予以调整,作会计分录为: 借:以前年度损益调整 150000 应交税费—应交增值税(销项税额) 19500 贷:预收账款 169500
跟别的公司有纠纷 现实际欠款 35000 由于打官司有调节费 我们需要多付5000。 别的公司开5000 多 这个发票 应该开什么内容比较好些
2025年7月开办的小规模公司,2025年企业所得税申报表总资产怎么计算?
老师,那种往来款比如借款,其他应收款应付款这些往来科目有没有规定什么时候清理完
老师好,我公司名下没有小汽车,但是老板有车,加油发票能走费用吗?开公司名头
出口退税,在增值税申报表中填写哪些内容?外贸企业,货物退税
老师,公司购买的机械又租出去的怎么折旧?
企业执行小企业准则,当无法收回一点账款时,可以做分录,借:营业外支出-坏账损失,贷:应收账款吗,还是直接接:营业外支出-其他,
老师 农业合作社承包农村土地又转包 怎么确认收入?这种是属于免税的吗?
老师 企业所得税申报的人数跟实际人数不符 工商年报人数可以按实际人数填写吗?数据填写不一致会不会有什么影响
公户到账货款55888,前会计去做账摘要写的是其他往来,借方写的应收,我接手后咨询老板,老板说这是一笔货款,我开具了发票,此时我如何做账
我这个软件没法记负数,而且我们是免税的,我把免得税记到营业外收入了
我写的借主营业务收入贷银行存款,不知道怎么记税的
怎么没法做负数 这个符号做不了吗-
主要是你把主营业务收入放到了代发,你看一下你的科目余额表和利润表能一致吗?
这么写对吗
对的,是正确的 借应交税费、应交增值税销项负数,贷营业外收入负数。
好的谢谢老师啦,这样就没问题了哈?
你好是的,是这么做的。