你好你好多开票的红冲处理。

差旅费有发票、可是项目结算完了、不需要开票给甲方了、这个差旅费怎么入账
老师,现在我们有个项目结束了,给对方多开了300元发票,可不可以差额开红字发票冲抵
老师,给甲方多开了发票,项目结束了,这个最后账平不了怎么办
老师,委外给其他公司的项目,对方发票分了21年开跟22年开,那我22年收到发票怎么入账,项目已经在21年结束了
老师,预付给对方的货款,虽然钱不多,但是对方给不了发票了,好几年了,我现在想把这个项目冲平了,怎么做账。还有个其他应收款也是,给他付了钱好几年了,也是开不了发票,怎么冲平
老师,老板有多个公司,不同的法人,但是财务负责人和专管员都是一个财务,实际也是这财务管着这多个公司,但是税务局提醒:尊敬的纳税人您好,系统检测到您(单位)的办税人在多户纳税人名下担任办税人员,可能存在个人税务代理行为,请提醒其本人按照涉税专业服务规定进行信息采集。这如何处理
老师,我们是卖景区门票的,收入好多是未开票收入,这种未开票收入可以差额征税吗
老师,7月发放6月工资,扣的个税是几月的个税
老师,我问下,研发项目的账,怎么做?
一批货物开的是免税发票,报关出去了,确实出口了,但是上游没有增值税进项发票,若与其他订单做内销存在共用部分,对应免税部分的进项税额是否转出?,实操怎么操作内销部分可以抵扣么?若不得抵扣外销出口免税是否税务那边会有风险不能退税 ?
工会经费计税依据是按计提工资数还是实发工资数
没得税号,只有名称可以开发票不呢
老师,工厂季节性停工,发给工人的工资计入管理费用还是计入制造费用呢,还有社保
您好老师我想问下就是季报所得税,实际发放那块,如果福利费是和工资一起申报的个税正常薪资,那实际发放这块福利费是算进去还是需要扣出来呢
老师,财务软件先计提企业所得税,还是先结转损益
可以给开差额的发票吗
可以的。可以再开可以再开可可以开 可以开x额。