同学你好 对的 这个不能的
(7)聘请境外公司来华提供商务咨询并支付费用20万元,合同约定增值税由支付方承担。业务(7)当期应代扣代缴的增值税额=20×6%=1.2(万元) ,这里为什么是不含税的
2.计算题(2020年)甲公司为增值税一般纳税人,主要开展咨询和商品销售业务,适用的增值税税率分别为6%和13%,2019年12月发生如下相关经济业务:(1)1日,接受乙公司委托为其提供技术咨询服务,签订一项服务期限为5个月、总价款为20万元的咨询服务合同。合同签订时收取合同价款10万元,其余款项于服务期满时一次收取。截止12月31日,甲公司履行合同实际发生劳务成本2万元(均为职工薪酬),估计还将发生劳务成本8万元,履约进度按时间的进度能够合理确定。(2)2日,向丙公司销售商品一批,开具的增值税专用发票上注明的价款为50万元,增值税税额为6.5万元,该批商品实际成本为36万元,丙公司于当日收到该批商品并验收入库。12日,收到丙公司支付的全部款项。(3)20日,收到丙公司退回当月所购商品中有质量问题的商品,其成本3.6万元。甲公司于当日支付退货款5万元,增值税税额0.65万元,并按规定向丙公司开具了增值税专用发票(红字),退回商品已验收入库。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。(答案中的金额单位用万元表示)上一题2/4答题卡
老师,问下税法的增值税问题, 我碰到一道综合题,有一问是聘请境外公司来华提供商务咨询并支付费用20万元,合同约定增值税由支付方承担(答案是20×6%=1.2万);但为什么算增值税应纳税额时,该1.2万不能作为进项税额进行扣除?
甲公司为增值税一般纳税人,增值税税率为13%,10月发生的有关业务如下:(1)6日,签发一张商业承兑汇票购入材料一批,增值税发票上注明的货款为163万元,增值税税额为21.19万元。材料已验收入库。(2)10日,收到乙公司作为资本投入的材料一批,并验收入库。投资合同约定该批原材料价值(不含可抵扣的增值税进项税额)为142万元,增值税进项税额18.46万元,乙公司开具增值税发票。假定合同约定的价值与公允价值相等。(3)15日,销售购进材料一批,开出增值税发票上注明的售价为171万元,增值税税额为22.23万元。款项已由银行收妥。该批材料的实际成本为168万元。(4)20日,因自然灾害毁损上月购入的材料一批,成本14万元,该批材料购入时支付增值税1.82万元(已抵扣进项税)。经保险公司核定应赔偿10万元,款项尚未收到,其余损失已经有关部门批准处理。(5)22日,销售产品一批,增值税发票上注明的货款为280万元,增值税税额为36.4万元。(6)25日,在建工程(新建项目)领用上月购入材料一批,成本20万元,该批材料购入时支付增值税2.6万元(已抵扣进项税)。(
甲公司为增值税一般纳税人,增值税税率为13%,10月发生的有关业务如下:(1)6日,签发一张商业承兑汇票购入材料一批,增值税发票上注明的货款为163万元,增值税税额为21.19万元。材料已验收入库。(2)10日,收到乙公司作为资本投入的材料一批,并验收入库。投资合同约定该批原材料价值(不含可抵扣的增值税进项税额)为142万元,增值税进项税额18.46万元,乙公司开具增值税发票。假定合同约定的价值与公允价值相等。(3)15日,销售购进材料一批,开出增值税发票上注明的售价为171万元,增值税税额为22.23万元。款项已由银行收妥。该批材料的实际成本为168万元。(4)20日,因自然灾害毁损上月购入的材料一批,成本14万元,该批材料购入时支付增值税1.82万元(已抵扣进项税)。经保险公司核定应赔偿10万元,款项尚未收到,其余损失已经有关部门批准处理。(5)22日,销售产品一批,增值税发票上注明的货款为280万元,增值税税额为36.4万元。(6)25日,在建工程(新建项目)领用上月购入材料一批,成本20万元,该批材料购入时支付增值税2.6万元(已抵扣进项税)。算出应纳税
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗
单位要开费用票,必须要有这个费用的进项票才能开吗
老师。我这个月进项金额太大了,老板想要缴增值税,我可以在申报表二更改税额,少填一部分,留下个月在用吗?
5月报税只有增值税和个税申报吧
老师,我们公司是运输公司,然后那个通行费,被我做账做成了成本,本来通行费是可以抵扣的嘛,然后都被我做成了成本,就是没有抵扣的,我现在在电局这边,我要把它勾选不抵扣,勾选我的原因可以写那个,用于应税项目吗?还是要写其他这里?
老师,为什么不能嘛,不是购买服务产生进项税额吗,麻烦老师详细解释下
因为这个都是含税的 你也没有收到专票 可以默认是普票