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我们在核算的时候,就是我们比如说这个月就支付工厂支付了100万,然后就是我们比如说卖了50万,那我们是用这50万的货去算成本吗?那实际支出了100万,这个怎么算

2022-08-02 21:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-08-02 21:53

您好,同学,支付100万作为库存核算,并不是成本,你需要按照属于这50万的成本进行结转。祝您学习愉快,如果满意请留下五星好评,谢谢

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您好,同学,支付100万作为库存核算,并不是成本,你需要按照属于这50万的成本进行结转。祝您学习愉快,如果满意请留下五星好评,谢谢
2022-08-02
你好 你这样本来是刷单没有成本
2023-08-30
你好,这个主要是管理需求,背书实际是转让了100万的权限,要承担100万风险,如果申请50万,财务支付了100万,属于财务操作不规范,所以还应该是支付多少填多少。
2023-01-20
1.冲销未支付的工程款:借:单位管理费用/工程成本等相应科目(冲销未支付的工程款)贷:预付账款/应付账款(相应科目) 2.支付化解债务的指标:借:预付账款/应付账款(相应科目)贷:银行存款 3.对于未支付的工程款和实际支付金额之间的差额,您可以将其摆在“其他应付款”科目中。具体操作如下:借:其他应付款(差额部分)贷:预付账款/应付账款(相应科目)
2023-12-05
你好,80%的工资做成本的
2020-11-03
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