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老师,本月应交的增值税已经直接从留底税额中抵减了,那我计提完之后,应该怎么做抵减这笔分录呢?

老师,本月应交的增值税已经直接从留底税额中抵减了,那我计提完之后,应该怎么做抵减这笔分录呢?
2022-08-03 10:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-03 10:09

月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出)-上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款

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月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出)-上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2022-08-03
借应交税费增值税加计扣除 贷营业外收入
2022-10-18
本月加计抵减的本期发生额24270.44*10% 实际抵减时借应交税费  贷其他收益
2022-02-15
你好,这个不需要做转出,按照现在的会计制度直接留着就可以了。
2025-07-08
你好;    如果你之前是多抵扣了。 说明你  少缴纳了。 你少缴纳了应该是要  补缴纳的; 如果你之前已交税金有余额可以直接冲   ;   
2022-07-12
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