你好,那去年分录怎么做的?汇算清缴的收入底裤了吗?

12月份打款给员工的报销款,但是发票明年1月才能拿到票,这种情况怎么才能做账呢,这些钱能抵今年的费用吗?
老师 ,去年销售今年收到对应的成本票,年底未暂估过像这种情况怎么做账
老师,19年12月的成本票,对方今年给开的票。像这种情况怎么做账
22年12月收到的甲方回款,23年1月给对方开票。那这种情况,12月和一月都如何做账呢。这笔回款算12月收入还是算1月收入?
老师,想问下,今年年初开了红冲的发票,但是去年12月份做账的时候,把年初开的那笔发票对冲了,导致我今年做账发现总的开票收入就不对了?跟税局的用本年累计的收入也就不对了!这种情况,这种差额怎么办
老师,这个亿企代账里职工参保信息里有王猛,社保费申报里没有
季度报表中应付工资那块,第一行第二行填数时候,填去年的数么?还是一个填2025年的?
老师,这个个税的专项扣除,如果每一项都有,那我填上专项扣除的话,是每个月都有这个专项扣除可以抵扣吗,还是一年就抵扣一次
朴老师,电商平台报送新规从什么时候开始报送?25年10月?各平台都是以结算的时点来报送收入?
老师:老板要办贷款,要重新编制资产负债表和利润表,这两张表的勾稽关系要怎么把控,谢谢老师
老师25年4月房东拿了24年的租金发票过来,24年前任会计也没入帐,也没有对应这发票金额的支付凭证,没有合同,我接过来要不要入帐?
公司的工商档案信息是什么?
12月工资是次年1月发放还是当年的12月31日前发放?
银行档案资料管理有什么规定类型有什么限制到期一般怎么处理
老师你好,有一家公司的账移交到我这边来做账,根据对方移交的科目余额表录入初始余额,录入后发现利润表和对方的利润表的财务费用不相符相差1.89元,问题出现在哪里呢?谢谢
这成本当时账上没暂估
19年底之前的财务没暂估过
那你直接做到今年借主营业务成本贷应付账款或者是银行存款。
好的,谢谢老师 那就不用计以前年度损益调整
是的,没有做汇算清交的,不用以前年度损益调整。
好的 谢谢老师
不用客气,工作愉快