你好,可以先记录工程物资,等发票到了一起结转固定资产
甲公司系增值税一般纳税人,增值税核算采用一般计税方法,2020年发生如下业务:(1)2020年3月10,购入需要安装的设备一台,增值税专用发票上注明的价款为350000元,增值税45500元。华发公司委托长江公司将设备运至公司所在地,运费为4600元,增值税为414元。以上款项已经使用银行存款付清。(2)3月15日,收到设备后,公司组织技术人员展开安装活动。期间,支付安装费用39000元,安装工人薪酬14000元,领用仓库中的原材料3800元。2020年3月28日,安装活动结束,设备投入正常使用。经测算,该设备的净残值为10000元,预计使用5年,采用年数总和法计提折旧。要求:(1)做出2020年3月10日,甲公司购买设备的账户处理。(2)做出甲公司设备安装期间有关业务的账务处理。(3)做出2020年3月28日,设备安装完工的账务处理。(4)计算2020年该设备的折旧金额。(5)计算2021年该设备的折旧金额。
工业企业,现在买了电缆装设备,设备发票要下个月才有,电脑今期已有,金额是4万多元,请问现在电缆如何做账务处理
老师好,我司是从事林业工程服务的,同时有自己的苗莆,现在公司又租了一个新的苗莆,2023年4月一次支付苗莆15年的租金30万元,2023年5月因要平整苗莆的场地,支付挖机租赁费12万元,还有买入苗莆用的电线电缆及五金配件6万元,请问老师,我要如何入账,分录怎样写
老师我们一般纳税人工业企业筹建期。厂房设备都是租赁政府现成的,现在办公和宿舍一个在楼上一个在楼下,他这个楼上有职工食堂,要装修,请的装修公司,他们进驻之前,我们自己有个水暖还有一些别的改造之类的费用,比如砸墙啊改水电了之类的前期工作有买耗材和备用件易损件,还在进行中。这个账务处理我该怎么做,这个装修前期的准备工作的费用是跟后期装修费用合在一起做摊销还是现在做办公费什么费,然后装修的在单独处理呐老师
1.甲公司增值税采用一般计税方法,2022年发生如下业务: (1)2022年3月10,购入需要安装的设备一台,增值税专用发票上注明的价款为350 000元,增值税45 500元。甲公司委托长江公司将设备运至公司所在地,运费为4 600元,增值税为414元。以上款项已经使用银行存款付清。 (2)2022年3月15日,收到设备后,甲公司组织技术人员展开安装活动。期间,支付安装费用39 000元,安装工人薪酬14 000元,领用仓库中的原材料3 800元。2022年3月28日,安装活动结束,设备投入正常使用。经测算,该设备的净残值为10 000元,预计使用5年,采用年数总和法计提折旧。 要求: (1)做出2022年3月10日,甲公司购买设备的账户处理。 (2)做出甲公司设备安装期间有关业务的账务处理。 (3)做出2022年3月28日,设备安装完工的账务处理。 (4)计算2022年该设备的折旧金额。 (5)计算2023年该设备的折旧金额。
老师,去年成立的公司,之前项目做的太乱了,哪里都对不上,现在如果要改申报或者调整的话,是接着她原来的做在今年第二季度做账的时候调整,调整在第二季度还是可以重新建个账套,从去年时间点从头开始做
老师,我在写银行利息的时候,总是提示我借贷不平衡 是什么原因
老师请问耕地占用税,摊销多少年
核定征收的个体户如果开专票,年底需要汇算清缴吗
公司采购垫付款购买的打印机设备 两台三千多 这个会计如何记账呢 是直接作为管理费用 还是记入固定资产呢 其他类似的产品还有桌椅设备
你好老师,我们有一个消防公司,什么东西都没有,只有老板弄来抵工程款的一些板房,每个月月业务只有累计折旧,每个月将近10万,没有其他业务了,只有固定资产和其他应付款(相当于买的没付钱挂的其他应付),和累计折旧,利润负的的太多了,这样正常吗
有一家供应商多开票给我公司了,后面他自己那边平账了,那么我自己现在该怎么凭证呢?分录怎么做?
老师,财务验收的佐证资料里包括咨询费合同和员工兼职协议吗?
老师,公司注册在海南保税港区从事外贸业务,想在云南开展高尔夫项目,项目前期会有投入亏损,怎么能让亏损抵掉海南的公司的税前盈利部分,又能让云南项目和海南公司的经营风险隔开呀?
你好,个体户查账征收,每月开普票10万以内,年120万以内个人经营所得税免征收么
不是在建工程吗?请问具体是借什么贷什么?老师
你好,借工程物资贷应付账款等 领用的时候,借在建工程贷工程物资
完工时就是借固定资产贷在建工程是吗?老师
你好,是的,是这样处理的
请问到时固定资产时就电缆的4万多加埋设备的发票金额50万是吗?
你好,你是都使用了吗?都使用的话是加在里面的
买这个电缆是为了一起安装这个设备的
您好,如果全部使用的话,就和设备放在一起专固定资产
请问最后是否借:固定资产50万+4万贷:应付账款
你好!电缆的钱你不是单独支付的吗?
买是借:工程物资4万贷:应付账款4万,领用时借:在建工程4万贷:工程物资4万完工后设备也回来了,借:在建工程50万,贷:应付账款50万借:固定资产50万+4万贷:在建工程50万+4万
恩,是的先单独支付的
您好,是的,可以按上面的分录处理
好的,收到,谢谢老师
不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢