你好,你是几月份注册的企业?
增值税申报表小规模季度第一栏数值112318.99 第二栏代开的增值税发票1529.70 第三栏普通发票110789.29 第10栏免税销售额是不是应该填110789.29呢,我填了这个数值之后提示 本期销售额未达起征点,请将本期应征增值税销售额(不包括开具或代开专用发票销售额)对应填写在第10栏“小微企业免税销售额”中;适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额,差额部分填写在附列资料对应栏次中。 应该怎么填呢
我是小规模纳税人,申报与实际开票金额不符就去更改,结果申报失败,原因为:第2栏[税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额]大于0,且本期销售额未达起征点,第16栏第1列[本期应纳税额]应小于等于第2栏第1列×0.03。老师,请问这个怎么更改?
老师,请问小规模增值税申报表提示“主表第1列第18栏和第2列第18栏本期应纳税减征额之和应等于附表五减税项目第4列减税额合计值”。原本3%税率开票直接选择1%税率,减征2%,5月交了税控器具服务费280,是否可以放在本期递减?
老师好,请问申报增值提示这个要怎么弄?增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》 : 1、第10栏[小微企业免税销售额]第1列+第2列【244278.9+0】应小于等于起征点金额【150000】
申报增值税申报表的时候提示填报未开票收入(《申报表》第1栏【361610.52】>2栏+3栏+通用机打发票金额-《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)附列资料(一)(服务、不动产和无形资产扣除项目明细)》本期扣除不含税销售额的合计值【2970.30】),则《减免税明细表》“0001011608|【SXA031901121小规模纳税人减按1%征收率征收增值税】”本期发生额必须等于【14405.02】,怎么处理
小规模转一般纳税人之前小规模没有到报税期的税怎么申报
A公司投资B公司120万,印花税150元,不是重大影响,小企业会计准则,请问分录分录
通讯费如何能做到管理费用。通讯费不是福利费
请问下收到股东以外的投资,怎样做会计分录
这道题的意思是什么,不懂这道题问的是啥
老师好,咨询下:集团公司内部公司之间的分红免税再投资 这个模式,可以介绍一下吗?
老师,您好!请教您 公司外购了半成品回来试验生产了没出产品,请问这个如何处理账务呢?谢谢老师指导。
老师,现在股权再次转让,接收方是不是能查到上次股转的个税信息
老师,您好,我想向您请教一下,一个一般纳税人,同时也是小微企业,他的企业所得税税率,是15%,还是按照,年应纳税所得额不超过 100 万元的部分,减按 25%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税
老师,员工通讯费入账管理费用通讯费,还是并入工资交个税,还是算福利费直接报销。
今年3月,加油站,怎么不是按季度申报?
你好,你这是申报的一季度吧?