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老师,我们公司是服务企业,税率6个点,这次卖出一辆自用车子13个点的,为什么申报的时候这笔不计税

老师,我们公司是服务企业,税率6个点,这次卖出一辆自用车子13个点的,为什么申报的时候这笔不计税
老师,我们公司是服务企业,税率6个点,这次卖出一辆自用车子13个点的,为什么申报的时候这笔不计税
2022-08-03 16:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-03 16:53

你好,你看一下主表里面计税吗?在主表里面。

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快账用户8043 追问 2022-08-03 17:18

这里销售税额是有的

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快账用户8043 追问 2022-08-03 17:19

刚刚图片没有发出来

刚刚图片没有发出来
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齐红老师 解答 2022-08-03 17:19

那就是正确的附表一,他的第一行,本来他就没有税额啊,你在这里面填写了主表取数是正确的就行。

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快账用户8043 追问 2022-08-03 17:22

应纳税额不是是230.09吗?

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齐红老师 解答 2022-08-03 17:23

应该是销项减去进项,这个是你的纳税额。

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快账用户8043 追问 2022-08-03 17:23

发票是2000的,13个点销售二手车

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齐红老师 解答 2022-08-03 17:23

你还开的其他业务的发票,不是吗?

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你好,你看一下主表里面计税吗?在主表里面。
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