你好 ; 你们对比预交 不是按照合同来 预交的吗

老师,您好!请教 筹建期发生的开办费用汇算清缴是否需要全额调增呢?谢谢
电费发票现在有什么开了个什么基金,普通发票不征税的,这个怎么入账?
老师单位职工社保按100档交,其他按60放交可以不
老师,你好。公司的基本户如果改成图内的名称,有什么影响吗
企业申请了高新技术企业,在税务方面有税收优惠吗
老师,当月已经增值税已经申报完毕也已缴款,还能做进项税额转出吗?
老师你好,请问公司给员工购买社保和公积金基数分别如何确定?是每个月填上月实际实发工资为基数吗?
我们老板对私收到钱跟我报销,里面收到的和她直接用来付款的相减 ,是不是就是她的往来,比如她收到100,再支出去150,余额负50就是公司欠她的?正数就是她要转给公司的?
老师好 原材料进到主营业务成本里面 也要自己在财务软件里面做分录的吧 我看了前面的会计 没有一个做的会计财务软件 结转的时候不会自动带入吧
办公司,采购卖给散户,办什么公司(小规模还是一般纳税人?)还有卖给散户不开票,但是采购材料有进项,如何报税?
是按照合同预交的 但是申报增值税的时候弹出对比不符
你好; 你们是不是比例不对 ; 你核对下你的增值税比例 和金额 和你合同金额 有差异吗
预交的税款4万多按百分之二预交的 申报表是配比税负率做的应交增值税3万多 申报的时候填副表四本期发生额是预交的税款 实际抵扣按配比好的3万填的 主表28栏填的副表四实际抵扣金额 提交申报就显示对比不符
你好 那就应该是和你做账的 收入 金额和税额有关系的
做的账是借应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费未交增值税 借应交税费-未交增值税 贷银行存款 这是预交的时候做的 提前计提了
你好 ; 那你销项税 收入这些没有发生吗?当期你报增值税应该要有收入才会报数据的
有发生 做的是借应收帐款 贷主营业务收入 应交税费销项税 按开出发票的金额做的账
你好 ; 那你增值税的收入金额 和你实际 报税的金额有差异吗 ? 如果对比不对; 检查金额是不是真实的
做的账和报税的金额是一致的 就是预交税那数据对比不符
你好 ; 正常是:预缴增值税表里,建筑服务销售额一栏内,填的金额是不含税; 你看看你这个金额写对了吗?如果都是对的; 系统提示这个 联系税务局 处理