你好 ; 你们对比预交 不是按照合同来 预交的吗

跨区域建筑工程服务,12月份已经开票了,但是1月申报期没有时间去预缴,可以先申报本地增值税在附表四上建筑服务预征缴纳税款先填入跨区域需预缴增值税金额,等过后再去异地预缴增值税可以吗?
跨区域预交税款后申报增值税报表是对比不符 跟做账有关系吗
老师你好请问现在建筑行业跨区域施工预交税款的,小规模纳税人3%的不用预交增值税,电子税务局预交模块不用录申报表,那企业所得税预交是直接去当地税局预交么,电子税务局系统怎么录申报表
老师请问下,我们上月做了无票收入,但已申报增值税,这个月又开票给的对方,是跨区域房租,我们这个月需不需要报预交增值税,如果申报预交增值税会不会重复交税?》
你好 老师 我想问一下 跨区域报告 预缴企业所得税是没有抵减本企业的所得税对吗?只有预缴的增值税可以在项目结束后会回公司申报增值税减去预缴增值税来处理,对吗?
是这样的。含税发票137000元客户已付41100元,还差我95900未付。然后我们开出的发票共计169246.16元。其中有三张票未认证(32246.16元)。现在告对方和解,剩余的对方现在只付我70000元。70000元已收款,41100+70000=111100元,111100元-137000(已认证)=25900元的差异票。已认证25900+未认证票32246.16。已认证的25900元我可以直接开销售折让票吗?另外没认证的32246.16可以直接开销售折让票吧
老师个体工商户需要做账吗 然后像我自己可以做个简单的账吗 弄查账征收还是指定征收好些
你好老师,我们是代账公司,税务打电话说明天到我们公司去,一般都查啥,我们应该注意啥
我们公司有好多主播成立个体户,老板不让我给他们代账说怕牵连公司,都交给代账公司,但是他们又有税务问题老板都问我,我该怎么回答比较好,不想无偿提供这些
工商年报 海关业务联系人 和关务负责人 都是填写公司人员吗?
老师,请问如果企业在注销了,生活垃圾处置费填0可以吧?
我们公司是一般纳税人,报废了一辆车辆,已经取得注销证明和回收证明。请问怎么做会计分录。和税务问题。
月收入15w的话 建议是注册个体户还是公司好些
老师。借款100万:按3.6利率算,以2026年1月15日算到2026年6月30日是多少利息呢。其中1月15到30日按天算,2月起按月算 2、借款100万,按5厘算。同样以2026年1月15日算到2026年6月30日是多少利息呢。其中1月15到30日按天算,2月起按月算 请问这两种算利息分别是多少呢
可以在一个记账凭证里做支付广告费和收到国家补贴的两个不用类型的分录吗?
是按照合同预交的 但是申报增值税的时候弹出对比不符
你好; 你们是不是比例不对 ; 你核对下你的增值税比例 和金额 和你合同金额 有差异吗
预交的税款4万多按百分之二预交的 申报表是配比税负率做的应交增值税3万多 申报的时候填副表四本期发生额是预交的税款 实际抵扣按配比好的3万填的 主表28栏填的副表四实际抵扣金额 提交申报就显示对比不符
你好 那就应该是和你做账的 收入 金额和税额有关系的
做的账是借应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费未交增值税 借应交税费-未交增值税 贷银行存款 这是预交的时候做的 提前计提了
你好 ; 那你销项税 收入这些没有发生吗?当期你报增值税应该要有收入才会报数据的
有发生 做的是借应收帐款 贷主营业务收入 应交税费销项税 按开出发票的金额做的账
你好 ; 那你增值税的收入金额 和你实际 报税的金额有差异吗 ? 如果对比不对; 检查金额是不是真实的
做的账和报税的金额是一致的 就是预交税那数据对比不符
你好 ; 正常是:预缴增值税表里,建筑服务销售额一栏内,填的金额是不含税; 你看看你这个金额写对了吗?如果都是对的; 系统提示这个 联系税务局 处理