你好; 可以的; 那你们是21年的税费怎么报税的? 这个跨年损益要走利润分配-未分配利润 补做费用的

老师您好,小规模企业,2021年税务登记,一直未找会计记账,但发生的费用2021年已开具发票,2021年也通过公司账户报销了,2022年才找会计记账,想把前期帐都补上,这种情况费用票可以入账吗?因为是小企业会计准则,入账应该记入什么科目?
老师您好,我们是小企业会计准则。2021年总共多记了23万的管理成本(借:管理费用 贷:其他应付款),现在需要把这部分金额转出,并补缴相应的企业所得税。问题1:我2022年还没有结账,用未来适用法,是不是可以直接在2022年12月份把这部分金额一次性转出?具体分录应该怎么录呢?问题2:录完分录之后,还需要去系统里更正2021年的企业所得税报表和财务报表吗?2021年亏损7万,如果调整完这23万,应该是盈利16万,那么就需要补缴4000元的企业所得税。可是如果直接在2021年企业所得税报表把管理成本减少23万的话,2022年的数据也会有影响,这不就等同于我多调整了一次吗?但是如果不调整2021年的报表,2022年亏损30万,就算去掉这23万的成本,2022年依然还是亏损,不需要缴纳企业所得税,那需要补缴的4000元怎么体现呢?谢谢!
老师您好,我们是小企业会计准则。2021年总共多记了23万的管理成本(借:管理费用 贷:其他应付款),现在需要把这部分金额转出,并补缴相应的企业所得税。我已经在税务系统里更正了2021年的所得税报表并补缴了所得税,接下来问题是:我2022年还没有结账,用未来适用法,是不是可以直接在2022年12月份把这部分金额一次性转出?具体分录应该怎么录呢?谢谢!
注册会计师荆某在对甲公司2021年审计中发现下列问题,请问违反了哪些认定?①荆某在对费用进行抽凭时发现,有些发票散落在账簿中,经与甲公司会计沟通,这些发票为销售人员的差旅费发票,但因为费用已经预付给销售人员,会计工作又忙,所以一直未计入费用科目。②该公司年末实际的结账日为12月29日,对于30、31两日发生的销售商品收入135万元,均记在2022年1月的账簿中。③该上市公司2021年年末营业收入明细中有一笔销售给A公司的货物款100万,注册会计师未见任何原始凭证,通过对该笔应收账款函证也未取得回函。④该公司开出一张现金支票用于支付货款,会计记录确认库存现金减少。⑤该企业购入原材料一批,增值税专用发票注明货款100万元,增值税13万元,另支付运费10万元(含税),会计确认原材料增加123万元。⑥与一笔特殊销售业务收入相关信息未在利润表附注中正确披露。
注册会计师荆某在对甲公司2021年审计中发现下列问题,请问违反了哪些认定?①荆某在对费用进行抽凭时发现,有些发票散落在账簿中,经与甲公司会计沟通,这些发票为销售人员的差旅费发票,但因为费用已经预付给销售人员,会计工作又忙,所以一直未计入费用科目。②该公司年末实际的结账日为12月29日,对于30、31两日发生的销售商品收入135万元,均记在2022年1月的账簿中。③该上市公司2021年年末营业收入明细中有一笔销售给A公司的货物款100万,注册会计师未见任何原始凭证,通过对该笔应收账款函证也未取得回函。④该公司开出一张现金支票用于支付货款,会计记录确认库存现金减少。⑤该企业购入原材料一批,增值税专用发票注明货款100万元,增值税13万元,另支付运费10万元(含税),会计确认原材料增加123万元。⑥与一笔特殊销售业务收入相关信息未在利润表附注中正确披露。
老师,你好!想咨询一下我们公司有艘去国外参展的游艇,是2025年6月销售报关出去的,那边没有卖掉,也没收款,到现在1年了,我们财务或者税务方面需要做什么处理吗?期待你的回复,谢谢!
老师您好,别人给开的发票可以不写公司名称吗?
甲公司有网店8个,有网店销售人员,请问网店数据谁来统计,会计吗?
老师你好 我们是子公司是公共交通运输行业 简易计税,上个月我们集团公司给我们打了一笔钱用于驾驶员的慰问费,我们收到这笔钱是做到营业外收入吗 按多少上税呢
老师退款申请单怎么做的,收到客户人民币48606.90元,要退客户19000元。因为19000是下个供应商的,但是客户要我们的供应商开票给他。所以我司要退19000给回客户,然后让客户和供应商对接。
您好 。小规模纳税人做亚马逊平台买单出口的销售额可以免增值税吗
老师,修改员工工资申报后,需要税务局退税,这个怎么申请退款啊
如何在不变社保,医保,公积金缴费基数的情况下,合规情况下减少企业单位承担的五险一金部分,有没有好的意见建议,我们属于研发人员工资很高,之前是7000,现在调整为10000多了,属于计算机软硬件集成相关行业
老师,小规模纳税人进项销项发票,普票和专票,做账要价税分离吗
工程竣工验收报告,需要设计单位签字盖章吗?