你好 ; 尾差是因为四舍五入造成的; 是可以的; 到时你按照实际 缴纳的增值税计提附加税; 到时 少缴纳的走营业外收入 ;多缴纳的走营业外支出 ;不是财务费用哈

老师我申报了12月的增值税销项是74517.4元,进项是22843.54元然后加计抵减扣了2284.35,最后应交增值税是49389.51、城建税3457.27、教育费附加1481.69地方教育费附加987.79我12月计提的时候怎么做分录呢?可以详细说说吗?以前没有做过加计抵减的分录
老师好,我们单位2月份附加税全额计提,然后交纳。这个月减半政策出台,给退回来一半。我借:银行存款,贷:营业税金及附加(负数)。但财务软件老提示借贷不平,是分录做错了吗?
老师好,最近申报增值税附加税减半交纳,总是有一两分的差额,比如这个月我们附加税是2095.82,但税局扣款是2095.80,我做计提附加税时是按2095.80计提还是按2095.82计提,然后0.02入财务费用。
老师好,今年2月份的附加税已经计提了,但是后来“六税两费减半征收”政策又延续了。本月交税时需把2月缓交的税款一同缴纳,但2月附加税是全额计提的46.62,现在看该实际缴纳是给减半了是23.31, 这差额怎么做分录啊?
老师,之前退过一次增值税,这个报税时交增值税,但是附加税把上次退增值税该抵扣的附加税抵扣了部分,妈这次附加税的计提我是按照实际缴纳金额计提还是说按照这次交的增值税为基础计提呢?
学堂可有卖注会550题目的?
郭老师,甲供材是哪种,建筑行业之前甲供材简易计税是哪种可以算
郭老师,什么情况下要交房产税,有房产证的要?还是租房的也要
朴老师,做账时是不是要避免同一个员工在两个往来挂账?比如A员工既用其他应收,又用其他应付做账。
朴老师,我公司是集团的电商公司,24年12月电商经理拿了2000的发票来报销,这2000块确实是电商公司发生的支出,但发票抬头是集团工厂,这2000在24年12月已经用电商公司的银行账户打给电商经理,我现在补账,电商经理报销的2000元该怎么做账?
老师 一般纳税人 开具劳务发票 税按货物13% 按服务6%
老师,你好,出口退税需要涉外收入申报单,这个要去国家外汇管理局数字外管平台申报吗
老师,社保增员怎么操作
老师,请问劳务派遣公司如果是一般纳税人,一般开具全额还是差额发票,税率多少?另外,差额发票的进项税额可以抵扣嘛?
货代收 报关费跟陆运费,但是开不了代理报关费,那品名应该开具什么应税发票呢?