你好 ; 购买方开红字信息表; 销售方开红字发票红冲即可; 主要是看你地方允许部分红冲的话; 你就开红字信息表 开其中一个产品即可 ; 如果不允许就全部红冲 ;然后让销售方开 2个产品发票即可

老师好,我们是销售方,上两个月销售的产品有一个产品这个月对方给退回来了,当时给开了专票,对方也已经认证了,这个月我怎么开发票?
老师 对方给我们开的发票一共三中产品,现在我们要退其中一种,票已经认证了 这个要怎么办呢?
老师好,对方已经认证使用了的专票,现在要退货退款开负数发票,对方已经使用的发票要不要退还给我们?
老师您好,我是一般纳税人门窗厂,对方给我们开过来的进项票,现在是我已经认证了,但是现在对方要红冲,老师现在这种请款我应该怎办呢
老师,我们公司7月份开出了一张25000的服务费发票,对方也已经付款,也已经认证抵扣了。现在说要将其中的12500开给第三方,要红冲。怎么操作呢?1、对方已经抵扣,由对方申请开具红字发票,然后我方开具发票,然后将12500退还给对方。2、将红字发票12500元给对方,对吗?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗