你好, 结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 最后在把未交增值税缴纳掉就可以了

年底转出未交增值税分录 借:应交税费—应交增值税(一般纳税人)—转出未交增值税(流动) 贷:应交税费—未交增值税(流动) 那实际缴税时的分录怎么写
老师,请问下一般纳税人增值税缴税分录怎么做的?怎么通过未交增值税转换?
老师,我们是一般纳税人,增值税分别做了进账和销项明细科目,请问月底转出未交增值税的分录怎么做
请问缴纳增值税的分录,借:应交增值税-转出未交增值税 贷:未交增值税 交税借:未交增值税 贷银行存款。想请问老师转出未交增值税借方余额怎么结转?
请问老师这个月我们要缴纳增值税就1.借销项税额贷进项 转出未交增值税,2.借 转出未交增值税 贷 未交增值税 。那下个月不要缴纳增值税,留底的话怎么结转呢?分录怎么做呢?
我6月申请的注销公司已经把全部资料都填写好了,但是7月才提交的,他现在说我7月增值税还没报,7月到9月的企业所得税还没报,但是我点那个注销预检的时候已经没有显示任何未报信息了。除了vtax还能在网上电子税务局报7月增值税,7-9企业所得税吗,说下流程
我们公司以前租厂房装修,现在搬掉了,这个装修摊销没有摊销完怎么办
一般纳税人,勾选进项税额抵扣的时候,需要和销售发票生产相对应吗
我一个项目起初是负20万,截止到现在负1万,当年余额19万,我需要占估成本19万吗,然后次月冲红
我们地面工程项目挂靠给建筑公司,一些材料费发票都是我们垫付的,由供应商直接开给挂靠的挂靠方,请问我们垫付的这个材料款,也就是说发票这个款项,我们在外账上用做账吗?怎样处理?请说的详细一些。
老师在申报小规模第二季度增值税申报提交时出现这样的字是什么意思?本期开具税控及数电票免税发票的金额栏合计数为59834元,大于减免税明细表免税性质代码及名称各行的免征增值税项目销售额列次合计金额0.00元。老师这我需要怎么办
老师一家规模300人的幼儿园,是普惠性幼儿园,这种类型的幼儿园是不是教育局经常查账
取得机票计算出的进项税,报税时怎么填报
老师,生产工人工作过程中受伤,去医院的花费,需要开发票吗?开发票也是个人的发票,个人发票能报吗?报什么费用呢
对方给我们开的专用发票,我在电子税务局里能导出电子版的吗?怎样倒?