可以的,就是开红字发票的退税
如果销售收入456第2季度超过10万了,但是,6月的一笔销售在7月发生了退回, 退回以后呢, 单位的第2季度的销售收入就不足10万了, 就可以免交增值税了。 这个已经交的增值税可以退吗? 需要办理什么?
老师,我们是一般纳税人。7月销售一辆车,结转成本,但是8月退货了,那这个我是不是要冲红原来的分录包括冲红结转成本的分录吖?同一台车 7月销售了 8月冲红 然后又销售给另外的客户了
老师,你好,我想问下,我们之前是小规模纳税人,现在变成了一般纳税人,之前的发票退回了,开了负票,没有其他的发票,只有这个退货的发票,我应该怎么填写增值税的销售明细表?
老师好,咨询一个问题,2年前公司是小规模纳税人,当时销售货物开具了1%的普通发票,现在公司是一般纳税人了,但是之前的部分货物退回,现在开负数发票红冲可以只冲销退回部分的 发票吗
一般纳税人之前的销售发票冲红了,增值税也交了,但是没有形成销售,7月退回了..,这个怎么填写可以行成退税
老师,销售固定资产账务处理不做收入,增值税申报表又是收入,企业所得税申报表的収入和增值税申报表的收入不一致,怎么处理?
老师,个人劳务报酬800元以下是不用缴纳税款的,但是一年一个人申报劳务报酬有好几次,总金额超过了800需要缴纳个税吗?
营业执照上更改了经营地址,税务里还没变更过来请问应该怎么操作呢
老师,收到企业所得税退税,该怎么写分录
我这边是劳务派遣公司,涉及的员工工资、社保、和公积金,计入管理费用还是主营业务成本合适?
你好老师,小规模纳税人月开票不超30万。那确认收入的时候用做税吗?
老师,暂估是12654元,开票是12738元,实际收的东西也是暂估的数字12654元,怎么做账
开教材发票沙子分类编码和分类简称是什么
老师,收到银行利息现金52元,怎么做分录呀
23年1季度税局没报财务报表,报了所得税,看出所得税报表暂估了30费用,但1季度账上没暂估。2季度报的财务报表和财务软件里导出的一致,所得税申报也按照2季度财务软件导出的利润表报的,这就导致1季度所得税报表暂估的30没有处理。年报财务报表利润表和财务软件(账上)导出的数据一致,所得税汇算清缴也和利润表数据对应,23年汇算清缴后是亏损的,24年也是,25年一季度亏损弥补完有盈利。由于23年一季度财务报表没什么导致纳税登记不能为a级,但是如果申报就得更正23年账和23年/24年/25年1季度的所有所得税报表和财务报表,我想问可不可以23年税局里1季度财务报表直接按照所得税报表暂估的费用填,后续所得税报表和账目,财务报表都不更正,然后2025年汇算清缴时把30纳税调增,30没付出去也没取得发票