你好,退款退货了吗?

老师好!小规模物业公司,预收客户半年度物业费,预收了6万,已经开票收款,税率按照现在1%,实际当月发生物业费1万,分录借:银行存款6万 贷:主营业务收入9405.94 贷:应交增值税594.06 贷:预收账款5万,分录这样做对吗?
老师,小规模纳税人月收入不超10万 开出发票时 借:银行存款2.8万 贷 :主营业务收入27722.77元 应交税费-进项税277.23元 这样对吗? 还是全额计入主营业务收入?
小规模企业,当年发生的,已经进收入了1万元,现在发生退款4000元。怎么做账务处理?进收入时:借:银行存款贷:主营业务收入 应交税费。
老师 已经确认了收入,后期要退给客户2000元,我做的凭证是 借:主营业务收入2000元,贷:银行存款2000元 还是应该 贷:银行存款2000元 贷:主营业务收入-2000元呀 还是要怎么处理呀
老师你好,小规模纳税人2021年4月之2022年12月31日开的每季度45万以下免税发票,账务处理怎么做? 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费 还是: 借:银行存款 贷:主营业务收入
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗
退的是管理咨询费,现在要退4000块钱给对方。
你好 冲收入和税金 原来相反分录
退款4000呢怎么做?
借收入应交税费,贷银行存款。