借银行存款200 贷应付职工薪酬社保, 其他应收款,个人负担的社保, 借应付职工薪酬社保, 借管理费用社保负数
老师你好 我这有两个问题想问一下 第一个是我们单位 给别人代交的社保就是单位承担的部分 和个人承担的部分都有 该给人本人给我们把钱转过来 请问这部分的账务处理该怎么做呢 麻烦您具体写一下分录 第二个问题是 我们单位的员工 在这家单位发社保单 实在就要单位并没有发工资 请问一下这部分的社保该怎么账务处理呢
老师,疫情期间正常缴纳了社保费,但是后来有政策单位部分减免了。多的那部分社保没有给直接退回来,而且冲抵个人费用了。正常个人部分是需要正常交的,现在不需要交了,因为社保账户里有单位部分多的钱。一直抵扣没了单位部分多交的钱。因为个人正常扣社保费用,需要计提借:应付职工薪酬贷:其他应付款-个人部分-失业保险。但是现在钱不用交出去,这样其他应付款就不平,想问问分录怎么做,是需要冲回管理费用么。毕竟不交的这次钱是社保账户里单位部分抵扣的。
老师好,请问,我单位1月的时候帮员工办理了退休,该员工2月退休,2月应该交医保的,但是医保局的手续只交到了1月,就是,员工要交300个月的医保才能退休,但是工作缴费只交了133个月,实际上应该交134个月,但是最后一个月社保局没扣钱了,然后员工一次性补足剩下的167个月的医保费,然后因为单位部分最后一个月没扣到,现在我们要把最后一个月没有给员工交的单位部分社保费发给员工,应该怎么做分录,用什么原始凭证
老师您好,我想问下我公司有一个员工公积金交多了,然后退回到公司公积金账户,没退回到银行账户,然后单位部分8000元,个人部分7000元。共计15000元,无法退到银行账户,只能少缴纳本月公积金,然后单位部分全部抵完,最后应交5万元,实缴39000,最后账户里个人部分还剩4000元没抵完。我应该怎么入账呢?
老师,有个社保基数调整的问题想了解一下。比如养老保险基数调整一般都是在下半年,那么上半年都是按照去年的基数缴纳的社保。也是按照去年的基数计提的社保,请问这个基数调整仅仅只是个人部分的基数调整吗?单位部分的也是有调整的吗?因为,单位部分的是单位缴纳,个人承担部分都是在发工资的时候从员工的应发工资里面扣除掉。我们有几个员工已经离职了,当时个人部分的养老保险从工资里面扣了,现在说是要把多扣的这部分再退还给他们本人。
以前是两个公司所有的经营请况都在其中一个记的账,相当于内账,现在要分开记账了,如何做,从哪里入手?谢谢老师
老师 计提增值税 附加税 怎么做分录
各位老师,大家好,就是个人独资企业这一块,经营所得,就是专项扣除这一块,赡养老人,还有房贷这一块,怎么做计算呢,请老师们指点一下,谢谢
老师,我们小规模纳税人,开票应该开普票,但开错了开成1个点的专票了,用户已经做账了,不能冲红了,这张票我们就正常缴税就可以吧,后期还可以继续开普票吗?
老师,所得税计算有误,现在着急出报表,领导让把所得税重分类出来,按上年比例列报所得税科目,请问财务报表所得税重分类怎么做?详细点
个体工商户定期定额纳税需要找成本票吗?需要单独申报经营所得吗?有什么优惠政策?
给对方开了发票,对方还没有付钱,现在还让开收据,说开了收据才能付钱,想问一下这样合理吗?
老师,我能不能把请客吃饭的发票寄到集体福利费里面去?我不想计到业务招待费,这样的话,会不会被税务查?
个体工商户定期定额要申报哪些税种
老师物流运输公司这种通行费抵扣,是老板自己私人充值的卡,账怎么做