同学你好 按照3% 1817977.67*3%=54539.33 按照5% 1817977.67*5%=90898.88
差额征税开票,比如某公司收入5万发工资3万,按照5万全额开一张增值税专用发票,在开一张5万的差额发票,应该是直接开差额发票就可以了吧,为什么还要5万开一张专用发票,
小规模纳税人二季度专票增值税应为3但是有部分开为了1申报的时候是按票面收入3的税率算的实际上比开的1多了3个点做分录多出的两个点怎么做呢?按收入申报对吗
老师开了一张混凝土增值专票,票面是3%,但实际是按5%开的,价1817977.67+税额54539.33=1872517 要是按5%算税额应该是多少啊,怎么算的
老师,我们按照劳务派遣来开票,5%差额征税,增值税和企业所得税就是扣除差额的部分去算嘛?如果实际差额数据少于申报和开票上的填写数据,是增值税和所得税都要补吗?分别是按多少补呢
第4季度代开专票 不含税金额104591.07 增值税预交104591.07*0.03=3137.73 冲红了一张 1月份开的票 7955.72 税额1% 7955.72*0.01=79.56 四季度开票预缴了3%,红冲了一张发票1%,实际应退税额是79.58,报表24行是-238.67按3%计算的,不知道改怎么报了
居民个人来自境外所得应补缴的税款为什么是用来自该国的可抵免限额减去在该国已缴纳的税款,而不是用我国税法计算出来的应纳税额减去在该国已缴纳的税款?
老师,你好!想问一下,外账的库存表,本期出库总金额可以按照发票的不含税金额填写吗?还是要用期初总金额加上本期入库总金额除以期初数量加上入库数量,得出本期出库单价,然后用本期出库数量乘以单价,得出本期出库总金额?那个比较合理?
高新企业对人工费、材料费占比有没有要求?
增加的办税人员和管理人员有啥区别?
到一家新公司上班可以补缴社保吗?
老师,我们单位是4月份新参保单位。上个月由于我这边办理参保比较晚,只缴纳了4月份失业保险单位和个人部分。我今天又申报缴纳了4月份的养老,工伤,5月份养老,工伤,失业,医疗保险。我们公司是5月份发放4月份工资。请问我这边是要在工资表里只先代扣4月份个人承担部分的社保,还是说5月份的社保个人承担部分也在4月份工资里先扣了?我主要是不清楚,一般社保是当月缴纳当月的社保,而大多公司是当月发放上月工资。
已经失业一年了,可以办理失业保险金吗
老师,只有工伤保险是单位承担吗?请问个人承担的需要从工资里面扣除的社保,是有养老保险,失业保险,医疗保险(基本医疗保险、大病医疗保险)和生育保险吗?
年度汇算清缴的A105050表的工资薪金支出的中的税收金额应该取个税系统的2月至次年1月申报工资吗?还是不能这样用,求教应该怎么取数
你好,老师,我们之前是小规模,然后,4月中旬,会计提交了升为一般纳税人的申请,从3.1开始生效。我在4月申报的时候,申报了一个1.1到3.31的小规模增值税申报表,又申报了一个3.1到3.31一般纳税人的申报表。然后都申报完毕了。今天开始申报4月份增值税,怎么主页面没有,在进入查看纳税信息,除了个人所得税是月报,其他的全部都是季报,这个是咋回事啊
老师什么情况下才用含税价÷1.05=不含税价呢?这个这么做税额出来就又是一数,求老师指导
含税价格要除以1加税率可以换算出不含税价格。所以说不论你知道不含税金额和含税金额,都可以算出来税额。
老师这 张票要是含税价1872517÷1.05=不含税价1783349.52 税额出来是1872517-1783349.52=89167.47 老师按就不清楚了,希望老师给解释一下,谢谢了
同学你好,如果你要算不含税价,就是1872517除以1.05乘以0.05,就是你这个5个点税额,如果是1872517除以1.03乘以0.03,就是3点的税额。你先要搞清楚你到底不含税价或者是含税价到底是多少,直接✖️税率就出来了呀。
老师这 张票要是含税价1872517÷1.05=不含税价1783349.52 税额出来是1872517-1783349.52=89167.47 我第一条是按照不含税✖️5% 你这个需要按照含税价格除 187万的税额就是89167
这张混凝土增值专票,票面是3%价1817977.67+税额54539.33=1872517 实际要是按5%收的钱,我怎么算出他的5%的税额啊老师,真不好意思,我看不明白,谢谢你了老师,再给我解释一下
你的意思应该是这张187万的票,你实际开出来票面是3%,但是你想按照5%,你想多收那两个点。正常情况下应该是187万除以1.03得181万,在分别拿181乘以0.03跟拿181乘以0.05差额就是你的2个点