你的收据截图看一下。
老师,请问 1、无发票的费用报销,单笔金额低于500元的,是不是可以正常入账,汇算清缴不需要调整增。2、其他超过500元的无票费用,会计分录可不可以通过管理费用-相关费用 来汇总,年终汇算清缴根据这个科目来调增应纳税所得额
老师,这种收据汇算清缴时是不是得调增啊,超过了500元
白条是不是不能入账,超过500调增是在年度汇算清缴的时候调增吗
请问老师,企业所得税汇算清缴,支付的劳务费超过500元的都调增了。但是您看图片的这个解释按月3万不用调增吧。
工业企业,食堂买菜款每天收据金额不超过500元,这些在汇算清缴时是不是不用做调增的?
老师,这个异常咋回事?咋处理
老师,请问小企业会计准则是不是不用报送现金流量表。会计准则的企业必须报送现金流量表吗?
老师,承兑账号和银行账号是一个吗
老师,你好,请问其他公司开给我公司的发票,我公司未做账,还需要交印花税吗
你好老师,24年汇算清缴,职工薪酬支出及纳税调整明细表,A105050工资薪金支出,帐载金额,实际发生额,分别填那个数啊,奖金需要填进去吗?
平时视同销售需要做账嘛?怎么申报增值税,汇算清缴的时候数据填哪里
老师,支付员工报销是填写在经营活动产生的现金流量中支付给职工以及为职工支付的现金中嘛
老师:您好!个体工商户(主营业务是设计),去年第四季度开了两张合计7.4万的设计费用专票给甲方,这两张专票的增值税及附加税已于今年一月份缴纳。甲方一直没有付款也没勾选抵扣这两张专票。现在甲方说这两张发票已经跨年,要求冲红,重新开具,只开具5.4万的专票。想问一下老师,现在还可以冲红去年开具的这两张专票吗?冲红后,已经缴纳的增值税如何处理?
转让专利,转让收入200w,要全额交税吗?有啥税收优惠政策
现在e窗通查公司的变更记录,怎么看
图片是这样的
抵扣不了的,这个没法抵扣。