你好,你之前主表30栏填写了金额吗 如果填写了就不用修改了。
本期预交了增值税,在填申报表时,填写错误,并且税款已经缴纳,如果申请退税好办吗?还是有别的好办法,认证了的发票又不能退回
公司上期多缴增值税,已经申请退税退回来了,那我下次申报缴纳增值税的时候,那个退回来的金额填在报表哪里呢?他没有直接在抵扣的那一栏
你好!11月正常申报和缴纳了增值税和附加税,但是税局要求我们享受延缓三个月的税务优惠政策,又把我们缴纳的税款当月退回了,这个退回的税额怎么出账呢?
请问老师,我上个月增值税享受了延缓缴纳,上月的增值税未缴纳,增值税申报时,主表第三十行(本期缴纳上期应纳税额)应该填零还是填上月的应交税额,谢谢老师
上个月享受延期交纳增值税,这个月也没交,上个月未交的增值税申报时应填写在哪一行?
甲公司2024年度经营活动现金净流量为550万元,信用减值损失为100万元,经营性应收项目减少75万元,经营性应付项目增加25万元,管理用固定资产折旧为40万元,存货增加30万元,发生利息费用120万元(其中资本化金额为10万元)。若不考虑其他事项,不存在纳税调整项目,适用企业所得税税率25%,则甲公司2024年已获利息倍数是( )。 A. 3.47 B. 3.55 C. 3.89 D. 4.07 请老师帮忙解析一下这个题!
福利费汇算清缴时需要纳税调增60%么
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
填写负数吗?
退回的税款是3月份发生的
不填写负数的,如果你在30栏已经填写了,其他的就不要修改了,也就是退回来的税款你就不用管了。
假如上期7月实际未缴增值税是100元,在3月份退回50元,期末未交增值税50元,30栏里填写本期缴纳上期税款100元,退回的50元不用管
你好 7月你的应补税款是100,你八月份25蓝一定会出来100,然后你交了100,退回来了50,也就是实际只交了50,你在30栏填写50就可以。
实际情况是,从1月至7月增值税一直享受延期,22年总计增值税款10万元,在三月份退回21年10月交的增值税3万元,在4月至现在一直没有对这退的3万元做处理,6月报表期末未交10万元,7月报表想更正报表怎么填写
你的30蓝就一直不要填写。
现在32栏期末未交税额与账面未交增值税余额不一致,就差那退回的3万元
你好,其他的就不用管了,因为你三十蓝的原因。
其他得你都修改不了。