你好,你之前主表30栏填写了金额吗 如果填写了就不用修改了。
本期预交了增值税,在填申报表时,填写错误,并且税款已经缴纳,如果申请退税好办吗?还是有别的好办法,认证了的发票又不能退回
公司上期多缴增值税,已经申请退税退回来了,那我下次申报缴纳增值税的时候,那个退回来的金额填在报表哪里呢?他没有直接在抵扣的那一栏
你好!11月正常申报和缴纳了增值税和附加税,但是税局要求我们享受延缓三个月的税务优惠政策,又把我们缴纳的税款当月退回了,这个退回的税额怎么出账呢?
请问老师,我上个月增值税享受了延缓缴纳,上月的增值税未缴纳,增值税申报时,主表第三十行(本期缴纳上期应纳税额)应该填零还是填上月的应交税额,谢谢老师
上个月享受延期交纳增值税,这个月也没交,上个月未交的增值税申报时应填写在哪一行?
采购、生产、销售环节的营运资金周转期都是指什么
老师,五一放假调休,4月份工资和5月份工资怎么算,一线员工的
向银行借款5年期300万,假设贷款市场报价利率5年期是3.6%,请问每年利息各是多少,怎么算
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您好,老师。我们是一个物业公司,代运营一个商业广场,其中商铺租金,物业费,供冷/供暖费用,设备维修维护费,停车费等等,全都是这个物业公司收费,开具物业公司发票可以吗?除物业费外,其他的几项费用,开票时可以备注具体的费用名称及缴费区间)吗?比如供冷费 (20250615-20251015),烦请解答一下,谢谢!
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工商年报去年成立现在怎么报年报
老师,A为公司股东,公司对外融资,B作为投资方收溢价2倍估值受让A的50%股份,B的投资款如何操作才能既完成B的实缴出资义务同时溢价的部分资金也能作为A的实缴出资,并且各方不交税或者少缴税
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老师,汇算清缴里的资产折旧调整明细表,能说下每列之间关系吗
填写负数吗?
退回的税款是3月份发生的
不填写负数的,如果你在30栏已经填写了,其他的就不要修改了,也就是退回来的税款你就不用管了。
假如上期7月实际未缴增值税是100元,在3月份退回50元,期末未交增值税50元,30栏里填写本期缴纳上期税款100元,退回的50元不用管
你好 7月你的应补税款是100,你八月份25蓝一定会出来100,然后你交了100,退回来了50,也就是实际只交了50,你在30栏填写50就可以。
实际情况是,从1月至7月增值税一直享受延期,22年总计增值税款10万元,在三月份退回21年10月交的增值税3万元,在4月至现在一直没有对这退的3万元做处理,6月报表期末未交10万元,7月报表想更正报表怎么填写
你的30蓝就一直不要填写。
现在32栏期末未交税额与账面未交增值税余额不一致,就差那退回的3万元
你好,其他的就不用管了,因为你三十蓝的原因。
其他得你都修改不了。