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5月份的600元进项发票没有抵扣,6月份才支付600元费用,8月份进行抵扣要怎么做会计分录。

2022-08-08 08:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-08-08 08:26

您好,借成本费用,应交税费应交增值税贷其他应付款,借其他应付款贷银行存款,借应交税费应交增值税(进项税)贷应交税费应交增值税

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快账用户8006 追问 2022-08-08 08:28

6月份已经做了借主营业务成本贷银行存款

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齐红老师 解答 2022-08-08 08:33

您好,那也5月做认证进项税了?

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快账用户8006 追问 2022-08-08 08:33

可以冲红6月份这笔分录,8月份做一笔正确的分录吗?

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齐红老师 解答 2022-08-08 08:33

您好,也是可以的,没问题

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快账用户8006 追问 2022-08-08 08:34

5月份没有认证

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齐红老师 解答 2022-08-08 08:34

您好,那就做账待认证进项税

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您好,借成本费用,应交税费应交增值税贷其他应付款,借其他应付款贷银行存款,借应交税费应交增值税(进项税)贷应交税费应交增值税
2022-08-08
你好,你勾选发票就可以的,来了多少你充多少。剩下的没有给你开进来的,你不用着急做。
2021-08-03
这个就是已经抵扣了 你勾选了 没有销项留底就可以
2020-09-15
你好,收到发票没有写进项税吗
2022-07-12
你好,之前加税合计做了财务费用的话,现在借应交税费应交增值税进项,借财务费用负数
2021-08-23
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