减免增值税的,你需要抵扣的当月做就可以
老师你好,有个问题想咨询一下,就是我们新注册了一家公司,然后购买了税控盘那些,但是还没在申报表做减免税录入,所以当月做账的时候需要直接做抵减分录吗还是等抵减的时候在做
税控盘技术服务费全额抵扣的280,在报表的时候是否要填写增值税减免税申报明细表
税控盘服务费减免增值税分录是需要交增值税的时候做?还是?可以先做减免分录,等到时候需要抵减时直接填申报表直接扣除?
老师, 有税控服务费280抵扣的时候, 是填写增值税减免申报表还是税额抵减情况表呢?
23年收到的税控盘服务费发票,当时账面做了减免税额但是申报增值税时未申报增加,现在25要抵扣可以直接抵扣当月填写本期增加额吗
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
不可以提前做吗?就比如是今天交的税控盘服务费,做今天计入办公费,再做抵减增值税的,然后等到时候需要抵减增值税时直接抵减?
提前做的话,你申报的和你账上的增值税不一致。
好吧,谢谢老公,明白了,
谢谢老师,不好意思,打错了。
明白 不客气,工作愉快