借银行存款或者是预收账款 贷利润分配未分配利润、 应交税费、应交增值税销项

请问2021年8月份的时候有一笔无票收入,已做账但是申报的时候漏了,导致去年主表本年累计和账上不符合,这个在今年怎么处理呢
老师,请问,我们2022年有22万收入没有开票,但是在去年已经做过收入,在今年2月开的发票,这样财务报表和纳税申报表就不一样,申报增值税的时候应该怎么处理
老师,想问下,今年年初开了红冲的发票,但是去年12月份做账的时候,把年初开的那笔发票对冲了,导致我今年做账发现总的开票收入就不对了?跟税局的用本年累计的收入也就不对了!这种情况,这种差额怎么办
去年做了无票收入,今年客户又说要开之前做无票收入的票,开票员开给客户了,但是没有和会计说,导致对账发现时已经跨了两个月了,这个报怎么处理啊 报税和记账上
老师,您好!我们公司23年一季度做了无票收入,但是申报增值税的时候未申报这部分,一季度加上这部分收入未超过30万,导致企业所得税申报表上的本年累计收入大于增值税上本年累计收入,这个需要调整吗?怎么调整呢?
供货企业自查表中 自产产品情况该商品耗用主要原材料进项金额:是金额还是进项税额
请问简易报关能退税吗?
老师你好:外经证是按开发票预缴还是按实际收款时预缴
医疗行业,刷医保卡,然后重复收费被医保局要退回,是冲减收入,还是这部分退回的计入营业外支出?客户不会来补钱
报关出口是A抬头,实际收款是A抬头境外相关的B公司,到时候能冲账吗
工资乱发的,现在还在发之前年份的,现在补25和26年的账,如何计提呢
公司要将公司用的商务车卖掉,我们卖给二手车贩子,s需要开票吗?是公司开票吗?开票金额是不是市场价
老师,我们是一般纳税人,报税的时候把未开票收入报在开票里了,现在开发票了怎么办
老师好,社保必须按照去年平均实发工资缴纳吗,这样公司成本也太高了
老师,想请问下 小规模纳税人 1季度本应该是销售的金额 错开成了服务发票,我可以直接更正1季度增值税报表把 服务上的金额填写到货物那一栏,不红冲发票吗
你的增值税申报了,所得税没有申报,是这个意思吗?
无票收入我做账了,但是增值税没有申报,企业所得税申报了
那你账上不用做处理的,你需要去修改你的增值税申报表。
然后补税就行是吗
你好 对的 是这么做的。
嗯好的,谢谢
不用客气,工作愉快。
请问对于加计扣除10百分之这个服务的公司,税法怎么规定的扣除呢,有相关文件吗
一是进一步扩大进项税抵扣范围,将旅客运输服务纳入抵扣,并把纳税人取得不动产支付的进项税由分两年抵扣改为一次性全额抵扣,增加纳税人当期可抵扣进项税.对主营业务为邮政、电信、现代服务和生活服务业的纳税人,按进项税额加计10%抵减应纳税
这个是2020年出的政策吗,请问每个月抵减的时候分录怎么做呢
19年四月份开始,有的借应交税费、增值税加计扣除, 贷营业外收入, 抵扣借应交税费,未交增值税 贷应交税费、增值税加计扣除
好的谢谢
不用客气,工作愉快。