借银行存款或者是预收账款 贷利润分配未分配利润、 应交税费、应交增值税销项

请问2021年8月份的时候有一笔无票收入,已做账但是申报的时候漏了,导致去年主表本年累计和账上不符合,这个在今年怎么处理呢
老师,请问,我们2022年有22万收入没有开票,但是在去年已经做过收入,在今年2月开的发票,这样财务报表和纳税申报表就不一样,申报增值税的时候应该怎么处理
老师,想问下,今年年初开了红冲的发票,但是去年12月份做账的时候,把年初开的那笔发票对冲了,导致我今年做账发现总的开票收入就不对了?跟税局的用本年累计的收入也就不对了!这种情况,这种差额怎么办
去年做了无票收入,今年客户又说要开之前做无票收入的票,开票员开给客户了,但是没有和会计说,导致对账发现时已经跨了两个月了,这个报怎么处理啊 报税和记账上
老师,您好!我们公司23年一季度做了无票收入,但是申报增值税的时候未申报这部分,一季度加上这部分收入未超过30万,导致企业所得税申报表上的本年累计收入大于增值税上本年累计收入,这个需要调整吗?怎么调整呢?
每个公司都有一个社保编号吗?
借方费用,贷方其他应付款,请问应付款增加还是减少了?
老师,驾校购入教练车,轿车记入固定资产哪个二级科目
请问老师,单位给车辆上的保险,中有一项取得的发票是:*保险服务*驾乘意外组合产品,需调增 么?属于商业保险么,给单位所有的车辆上的。
朴老师,电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗?我公司是集团的电商公司,电商店铺的主体有的是我电商公司,大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费(包括集团工厂店铺所使用的运费)都是我电商公司付的(大部分运费都是工厂的,因为卖的好的店铺主体都是工厂)。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用,摊在25年7-12月里,没有摊完的甚至摊在26年,因为主体是电商的店铺量走的少,运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
哪些客票抵扣必须要公司抬头,哪些可以按个人抬头
老师您好,采购原材料,直接全部领用了,没有注明用在哪个产品上的,这个怎么核算成本啊
协会的会费收入,只是免增值税,不免企业所得税,可以作为业务招待费的计提基数么?
老师,一次性奖金税率表发一下吧,谢谢
老师好,请问公司股权变更,有公司和个人,这样的话先做那个比较好点。
你的增值税申报了,所得税没有申报,是这个意思吗?
无票收入我做账了,但是增值税没有申报,企业所得税申报了
那你账上不用做处理的,你需要去修改你的增值税申报表。
然后补税就行是吗
你好 对的 是这么做的。
嗯好的,谢谢
不用客气,工作愉快。
请问对于加计扣除10百分之这个服务的公司,税法怎么规定的扣除呢,有相关文件吗
一是进一步扩大进项税抵扣范围,将旅客运输服务纳入抵扣,并把纳税人取得不动产支付的进项税由分两年抵扣改为一次性全额抵扣,增加纳税人当期可抵扣进项税.对主营业务为邮政、电信、现代服务和生活服务业的纳税人,按进项税额加计10%抵减应纳税
这个是2020年出的政策吗,请问每个月抵减的时候分录怎么做呢
19年四月份开始,有的借应交税费、增值税加计扣除, 贷营业外收入, 抵扣借应交税费,未交增值税 贷应交税费、增值税加计扣除
好的谢谢
不用客气,工作愉快。